您好,可以的,实际什么时候申请退税就是什么时候的所属期,就是7月

生产企业可以跨月申报出口退税吗?5月的报关单7月再报出口退税,那所属期填5月还是7月?
生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?
3、4月的关单5月才开出口发票,请问可否在所属期4月,就是这个月申报出口退税?
老师:这个月是申报5月份出口的报关单,如果我现在手上有一张是6月2日出口,可以开具发票,在5月这个所属期申报出口退税的吗?
老师请问一下外贸企业我们6月出口的,7月开的出口发票,申报的出口收入,所属期是7月,那在线申报退税的时候,所属期是填写7月还是6月
残保金按啥报和个税系统一致么
付供应商货款,业务做了收入明细表,由副总经办人签字,如何表错了多付款誰的责任? 主要责任在业务人员 老师,此表有6处错误,老师你可遇到过这样情况,属于正常吗?
老师,收到个税手续费返还,不需要开具发票,但是需要申报和缴纳增值税,并且要计入收入总额,计算缴纳企业所得税?
如何在电子税务局上找到税管员是谁?
老师,我们老板还没有在个税app里面进行2026年的个税专项附加扣除项的填写,我要怎么跟老板说,让他及时填报呢?由于我们1月份工资还未发放,所以2月申报1月个税的时候,我是0申报的。那这个月要申报2月个税,有可能这个月之内会发放1月和2月工资,但是不清楚具体什么时候发,那我这次3月16日之前申报2月个税又该怎么申报呢?
25年1月缴纳24年实收资本的营业账簿印花税1000元,后续公司有变动,25年才完成实收资本手续,调整24年财务报表实收资本为0相当于25年1月的印花税多交了。 税务打电话说有问题,需要税务大厅办理退税或者留抵,我应该怎么操作?
老师,我们25年的审计报告已经出了,但是现在有员工需要调整年终奖,总计差不多三十多万,我在26年调整可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥意思,没听懂
我司是一般纳税人:1.客户要求我们开1%的低税率发票,我们进项也不够,我们可以开吗,如果开了对公司有什么影响呢?2.我们购买的是原材料,组装好的物品发货给客户,客户要求我们开这个原材料发票,我们拒绝开这个原材料,万一开了就对应不上,会引起S局关注吗?
老师,软著算无形资产吗?
那对增值税申报有没有影响?
有影响,你看你什么时候申请退税,就影响当期的增值税
增值税已经报过了的情况呢?
那当月就不申请退税了,下月再申请,已经报过了的不再重复操作