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生产企业出口,例如7月出口的,8月申报7月的增值税申报表主表第15行免抵退应退税额一栏要填相应出口退税金额吗?

2022-08-11 15:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 15:46

你好,不需要的,这个第15行是表自动生成的数据,不是我们填写上去的

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你好,不需要的,这个第15行是表自动生成的数据,不是我们填写上去的
2022-08-11
同学你好 、第15栏“免、抵、退应退税额”:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和应税服务免、抵、退办法审批的增值税应退税额。 根据上述规定,第15栏应该填写税务机关退税部门按照出口货物、劳务和应税服务免、抵、退办法审批的增值税应退税额。
2023-01-06
同学您好,生产型一般纳税人,有出口业务应该填在增值税申报表主表的第 7 栏 “免抵退税办法出口销售额”。
2024-10-31
报关单与出口退税汇总表:原则上需录入报关单,便于记录出口业务。没进项通常无法完成完整退税流程,不能正常生成符合退税要求的出口退税汇总表,但仍要做数据采集整理。 增值税申报表主表第 7 栏:若出口业务适用免抵退税政策,即便没进项不能退税,也需按实际出口情况在该栏填写;若出口业务属免税业务,不适用免抵退税政策 ,则应按免税业务规定在相关免税销售额栏次填写,不在此栏填。
2025-04-07
你好!是的,正常就是这样。看当地要求
2023-11-20
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