你好借待摊费用 进项税额,贷预付账款,摊销做,借管理费用 贷 待摊费用
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师您好!去年11月做了一笔账: 借:管理费用27000 借:进项税300 贷:银行存款30000,今年1月发生了9600元的退款,我还如何处理?
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称
现在不是没有摊销费用科目了吗?我用预付账款?借预付账款 进项税 贷预付账款 30000
那你这个借预付账款-待摊费用,进项税额,贷预付账款 30000
然后要是到时候摊销,就是借管理费用 贷预付账款 摊销费用是吗?
是的,您写是对的,是的,
老师,如果属于开办费用,我可以不可以借 开办费 进项税 贷预收账款,是不是我这个房租可以一次性扣除,不需要摊销了?
你好这个权责发生制还是按月摊销 这个对应这个摊销做借管理费用开办费,
开办费不是可以选择一次性扣除,按月摊销两种方式吗?
那是筹建期结束了,之前做长期待摊费用,后续这个经营期一次摊销,
我们现在就是筹建期,一直还没有收入,刚开业
摊销的时候做管理费用,开办费就可以啦。你要是筹建期比较长,可以做在长期待摊费用开办费下面。
那这个后续经营期一次转入费用就可以啦。
就等于我直接做 借 管理费用开办费 进项税 贷预付账款这样做吗?
是的是这样,是的,你要是直接做管理费用开办费话,是的