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老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。

2021-07-23 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 09:21

你好借待摊费用  进项税额,贷预付账款,摊销做,借管理费用  贷 待摊费用 

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快账用户7501 追问 2021-07-23 09:22

现在不是没有摊销费用科目了吗?我用预付账款?借预付账款 进项税 贷预付账款 30000

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:30

那你这个借预付账款-待摊费用,进项税额,贷预付账款 30000

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快账用户7501 追问 2021-07-23 09:31

然后要是到时候摊销,就是借管理费用 贷预付账款 摊销费用是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:34

是的,您写是对的,是的,

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快账用户7501 追问 2021-07-23 09:35

老师,如果属于开办费用,我可以不可以借 开办费 进项税 贷预收账款,是不是我这个房租可以一次性扣除,不需要摊销了?

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:42

你好这个权责发生制还是按月摊销 这个对应这个摊销做借管理费用开办费,

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快账用户7501 追问 2021-07-23 09:43

开办费不是可以选择一次性扣除,按月摊销两种方式吗?

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:47

那是筹建期结束了,之前做长期待摊费用,后续这个经营期一次摊销,

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快账用户7501 追问 2021-07-23 09:48

我们现在就是筹建期,一直还没有收入,刚开业

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:51

摊销的时候做管理费用,开办费就可以啦。你要是筹建期比较长,可以做在长期待摊费用开办费下面。

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:51

那这个后续经营期一次转入费用就可以啦。

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快账用户7501 追问 2021-07-23 10:24

就等于我直接做 借 管理费用开办费 进项税 贷预付账款这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-07-23 10:32

是的是这样,是的,你要是直接做管理费用开办费话,是的

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