你好借待摊费用 进项税额,贷预付账款,摊销做,借管理费用 贷 待摊费用
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师您好!去年11月做了一笔账: 借:管理费用27000 借:进项税300 贷:银行存款30000,今年1月发生了9600元的退款,我还如何处理?
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
现在不是没有摊销费用科目了吗?我用预付账款?借预付账款 进项税 贷预付账款 30000
那你这个借预付账款-待摊费用,进项税额,贷预付账款 30000
然后要是到时候摊销,就是借管理费用 贷预付账款 摊销费用是吗?
是的,您写是对的,是的,
老师,如果属于开办费用,我可以不可以借 开办费 进项税 贷预收账款,是不是我这个房租可以一次性扣除,不需要摊销了?
你好这个权责发生制还是按月摊销 这个对应这个摊销做借管理费用开办费,
开办费不是可以选择一次性扣除,按月摊销两种方式吗?
那是筹建期结束了,之前做长期待摊费用,后续这个经营期一次摊销,
我们现在就是筹建期,一直还没有收入,刚开业
摊销的时候做管理费用,开办费就可以啦。你要是筹建期比较长,可以做在长期待摊费用开办费下面。
那这个后续经营期一次转入费用就可以啦。
就等于我直接做 借 管理费用开办费 进项税 贷预付账款这样做吗?
是的是这样,是的,你要是直接做管理费用开办费话,是的