你好 把赔偿从价款里面减掉 然后再开票结算 这样比较方便
老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
老师您好,问一下,我们是机器设备购买方但是由于我们提供的尺寸有误造成机器设备返工,我们赔偿对方公司一部分钱,这部分钱我们怎么入账,需不需要对方开具发票,对方给我们开具什么单据使我们可以入账,可以税前扣除
请问老师,公司工程需要,分期购买机械设备,预付50%设备款,对方给开具全额发票,但是设备并未落户到我方单位明下,这种情况我们可以计提折旧税前扣除么?如果可以是按全额还是,按我们实际付款金额?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,您好,我们公司的一个供应商资金紧张,需要提前收款,问我们公司能不能在没有发票的情况下先付他们一部分钱。这样可以吗?有没有风险?为什么对方不能先开票?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
老师就是开一张设备款的票然后再开一张设备损失的票对吗,一共两张票
但是我们怎么入账呀营业外支出吗
要是营业外支出的话进项税还可以抵扣吗老师
不是 就一张票 设备款减去赔偿金额
这个赔偿金也是我们付的我们付了设备款,然后又付了这个赔偿金,这一张票应该怎么开呀同时显示这个赔偿金和设备款吗,还是只开一张设备款的就行了呀
只开一张设备款的就行了 把金额都加在一起
好的谢谢
不客气 如果帮到你 请打五星好评