你好 把赔偿从价款里面减掉 然后再开票结算 这样比较方便

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
老师您好,问一下,我们是机器设备购买方但是由于我们提供的尺寸有误造成机器设备返工,我们赔偿对方公司一部分钱,这部分钱我们怎么入账,需不需要对方开具发票,对方给我们开具什么单据使我们可以入账,可以税前扣除
请问老师,公司工程需要,分期购买机械设备,预付50%设备款,对方给开具全额发票,但是设备并未落户到我方单位明下,这种情况我们可以计提折旧税前扣除么?如果可以是按全额还是,按我们实际付款金额?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,您好,我们公司的一个供应商资金紧张,需要提前收款,问我们公司能不能在没有发票的情况下先付他们一部分钱。这样可以吗?有没有风险?为什么对方不能先开票?
                你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
老师就是开一张设备款的票然后再开一张设备损失的票对吗,一共两张票
但是我们怎么入账呀营业外支出吗
要是营业外支出的话进项税还可以抵扣吗老师
不是 就一张票 设备款减去赔偿金额
这个赔偿金也是我们付的我们付了设备款,然后又付了这个赔偿金,这一张票应该怎么开呀同时显示这个赔偿金和设备款吗,还是只开一张设备款的就行了呀
只开一张设备款的就行了 把金额都加在一起
好的谢谢
不客气 如果帮到你 请打五星好评