你好 把赔偿从价款里面减掉 然后再开票结算 这样比较方便

老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
老师您好,问一下,我们是机器设备购买方但是由于我们提供的尺寸有误造成机器设备返工,我们赔偿对方公司一部分钱,这部分钱我们怎么入账,需不需要对方开具发票,对方给我们开具什么单据使我们可以入账,可以税前扣除
请问老师,公司工程需要,分期购买机械设备,预付50%设备款,对方给开具全额发票,但是设备并未落户到我方单位明下,这种情况我们可以计提折旧税前扣除么?如果可以是按全额还是,按我们实际付款金额?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,您好,我们公司的一个供应商资金紧张,需要提前收款,问我们公司能不能在没有发票的情况下先付他们一部分钱。这样可以吗?有没有风险?为什么对方不能先开票?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师就是开一张设备款的票然后再开一张设备损失的票对吗,一共两张票
但是我们怎么入账呀营业外支出吗
要是营业外支出的话进项税还可以抵扣吗老师
不是 就一张票 设备款减去赔偿金额
这个赔偿金也是我们付的我们付了设备款,然后又付了这个赔偿金,这一张票应该怎么开呀同时显示这个赔偿金和设备款吗,还是只开一张设备款的就行了呀
只开一张设备款的就行了 把金额都加在一起
好的谢谢
不客气 如果帮到你 请打五星好评