你好,这个设备也就是你们单位没有收到吗?

3.1、某公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%,其2017- -2021年与固定资产有关的业务资料如下: (1) 2017年10月1日,购进台需要安装的生产设备,买价为500万元,增值税额为65万元,另发生运杂费2万元(不含税),款项以银行存款支付。该设备于当日投入安装,发生安装费用50万元,全部以银行存款支付。设备于11月20日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧。 (2) 2018年12月31日,对该设备进行检查时发现其已经减值,预计可收回金额为333万元,计提减值准备后,该设备预计净残值,预计使用年限、折旧方法不变。 (3) 2019年12月31日,因生产经营方向调整,决定采用出包方式对该项固定资产进行改良,改良工程验收合格后支付工程价款。该设备于当日停止使用,投入改良。 (4) 2020年4月20日,改良工程完工并验收合格,以银行存款支付工程总价款30万元。当日,改良后的设备投入使用。预计尚可使用年限8年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值27万元。 问题还没输入完,请老师回复(PS:我基础比较差)
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
请问老师,公司工程需要,分期购买机械设备,预付50%设备款,对方给开具全额发票,但是设备并未落户到我方单位明下,这种情况我们可以计提折旧税前扣除么?如果可以是按全额还是,按我们实际付款金额?
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
1.公司从交易市场购入一辆二手汽车,该汽车出售单位账面原值为45万元,已提折旧12万元,双方确认的售价为30万元,增值税为39000元,取得增值税专用发票,价税款以银行存款支付,汽车交付使用。假定不考虑其他因素。2.公司的注册资本为800万元,接受Z公司以一台不需要安装设备进行投资,该台设备的原价为90万元,已计提折旧15万元,已计提固定资产减值准备3万元,投资合同约定的价值为70万元,并约定此项投资占公司注册资本的6%。此项业务未取得专用发票。3.公司接受乙公司捐赠的设备一台,该设备乙公司的账面原值为50万元,已提折旧10万元。捐赠设备未取得发票,经确认同类型设备市场售价55万元,按照新旧程度估计的折旧为12万元。5日收到捐赠设备,直接交付安装;20日设备达到预定可使用状态,以银行存款支付专用发票所列的安装费2万元,增值税1800元。4.公司自建一条流水生产线(生产设备),购入工程建设所需的各种设备、物资150万元,支付的增值税额为19.5万元(取得专用发票),验收后一次全部直接用于工程建设;工程建设领用库存原材料一批,实际成本为3万元。问问这5题分录谢谢
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
没有收到的情况下,你不能做折旧。
设备收到了也在使用
设备收到了也在使用
可以折旧的折旧按照全额
好的,感谢老师
不用客气,工作愉快。