例如税法上关于折旧和摊销年限跟会计上的一样,就不会产生暂时性差异
无形资产账面价值与计税基础不一致,产生的可抵扣暂时性差异的余额,不能确认递延所得税资产,那么这165元账务上怎么处理的?
无形资产摊销税会存在差异,会计和计税基础的初始账面价值不同,为什么产生的不是永久性差异呢?
37点的解释怎么理解固定资产折旧,无形资产摊销帐面价值与计税基础不一定会产生暂时性差异呢?
自行研发的无形资产计税基础为其账面价值的 175%,产生可抵扣暂时性差异,为何不确认递延所得税资产? 老师,帮我解释一下,想不通
一、业务题(37分)2.【问答题】(10分)红星公司2021年资产负债表相关项目金额及计税基础如下表:项目账面价值计税基础应纳税暂时性差异可抵扣暂时性差异存货1600000016600000600000固定资产原价1200000012000000固定资产累计折旧24000001200000固定资产账面价值9600000108000001200000交易性金融资产1200000060000000总计60000001800000要求:计算红星公司2021年当年递延所得税资产、递延所得税负债并完成相应会计处理。hn付件
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
明白了,谢谢
不客气,希望您帮到您