你好,第一个负数是什么意思?
计提与发放工资重复做账是直接用红字冲减多计提的那一笔吗?计提金额原本是500,但是做账确计提了900,这部分多计提工资如何冲减?可否用红字冲减?例如工资原本是500,计提了900,我科目就挂原来的科目,工资就写多余的400,这样做正确吗?
老师:发票2020.1月,金额开多了,要退回红冲,对方要我先开张正确的拿过去,再把票返回,我可以先开正确的,在红冲可以吗?
去年工资少计提了,我红冲了在做回正确的可以吗?
老师我计提工资多了 实际发放工资少了 我冲回差额可以吗 把计提多的冲回去
9月发放工资写成了计提工资分录,我可以在10月把这笔冲销,在做一笔正确的分录吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
红冲了去年的错误的
你直接把少计提的补进来就是了。
这样红冲不行吗
不可以的,你看一下你的分录一个是管理费用,一个是利润分配,你要么都用今年的损益 要么都用去年的。
就是说如果我把管理费用换成,利润分配就可以了是吗
是的,可以这么做的。
如果我直接补差额的话,分录是怎么写呢
借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。