你好,是只做一笔分录的
两个公司的银行互相转钱,会计分录怎么做的,有贷其他应收款/往来的吗
我们有一个公司有建行和农行,两个公司之间互相打往来款,需要两个银行都做分录吗,还是只做一笔分录
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
一个公司开了两个不同银行的对公账户,相互之间转账,是两个银行的账我都要做吗,还是其他处理?
我们公司有基本户,上月开通一个一般户,三月份也开通一个网商银行,我三个银行都要倒流水做账是吗,如果我内部两个银行互转怎么做分录
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的
如果是两个公司,是不是就要做两笔呢
如果是两个公司,就要做两笔
那如果是内账呢,一个公司和两个公司各做几笔呢
一个公司有建行和农行,是只做一笔分录的
我是说两家公司内账凭证做几笔分录呢
两家公司内账凭证,每个公司一笔分录
我们总账让内账凭证两个公司的往来只做一笔,会有什么影响
内账的没有关系的
好的谢谢
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦