你好,附加税是根据你实际交的增值税的金额填入即可,表中数字比较模糊,看不清楚,你可以根据增值税表第22行数字填写即可

你好 老师 我想问一下 我们想在增值税申报表附表一 中填写6%的税率 但是我们6%的税率 是灰色的无法填写 然后我们增加了一个国标附行业的经纪代理服务(6% ,5%)但是他征收率是写的0.05 这个可以吗?
你好 根据这个增值税表怎么填写附加税表?能详细说一下吗?可以的话 填写好的附加税表拍照发过来最好
老师你好,这个月新改版的增值税申报表,增值税及附加税申报表那里面的附加税直接是0,是吗?正常填写增值税及附加税申报表附列资料五就可以是吗
老师你好,请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣,当时忘填写减免税表的只填写附表4了,增值税未抵扣成,而附加税却抵扣成了,10月份因为没有可以交的增值税,所以没有继续更改,11月份也没有增值税申报,这种情况应该怎么办?只有到有税款的时候才能抵扣,还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
老师好,1-3月份在大厅开的专票,当时增值税和附加税都扣过钱了,请问一下这个要怎么去填写申报表和附加税申报表(二)?我们是小规模纳税人。
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
这个我也知道 附加税那些格子要填?怎么填写?重要的是这个
直接把增值税金额填写到一般增值税金额里面即可
还有一个问题 企业所得税表里面的资产总额的季初和季末值怎么填写?比如说填写第二季度时
第二季度的季初就是3月资产负债表的期末数,季末就是6月份的期末数,直接在资产负债表里面找期末合计数即可
明白 谢谢
不用客气,希望有帮到你