你好,等有要交增值税的时候再填表申报

1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师你好,请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣,当时忘填写减免税表的只填写附表4了,增值税未抵扣成,而附加税却抵扣成了,10月份因为没有可以交的增值税,所以没有继续更改,11月份也没有增值税申报,这种情况应该怎么办?只有到有税款的时候才能抵扣,还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
老师您好,请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写,在9月份的时候增值税忘抵减了,但是城维税教育费附加教育表确抵减了(附表4虚空服务表当时填写了),因前期没有缴纳的增值税进项够抵,现这个月调整,但是附表5城维税附加一提取表间的时候,数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢?2022年表感觉修改不了,没有地方修改
老师,增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣,这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗?之前有税控盘的服务费440没有抵扣,后面4月份开始没有填那个数据,我8月申报的时候又填了一个税控服务费280,等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了,这是怎么回事呀
公司之间的往来,收到还款了要视同销售收入吗?
个人买的个人养老金需要在单位报个税申报的时候填入吗
老师,发票左上角显示差额征收,然后价税合计是15300,税额只有14块钱,下面备注栏写了个15000,这个发票能用吗?发票能用金额是15300还是15300-15000后的300?
你好,老板买了个苹果手机了怎么入账
付款比收到的票多2元钱现在想调平入那个科目最好
模具生产,核心材料具体有哪些,占比又是多少,麻烦说说谢谢
企业现金流现状(是否为负)?未来现金流转正的时间节点与保障措施? 以上是评估机构的问题,现金流是否为负,我看哪里?
发票已经认证了,对方要冲红,这边怎么操作
老师我们是一般纳税人公司,销售蔬菜,猪肉的,有进销存,供应商发票还没开给我,但是我把票先开给销售方了,导致我出库的时候对不上,这个要怎么处理?发票对方额度不够要下个月才有开给我们进项
老师,请教下,生产企业出口样品未收汇有报关,需要开具普通发票吗?如何进行账务处理?
那马上跨年度了。如果明年1、2月才有或者5月份才有增值税,也能填写吗。我们公司是季节性销售。有时没有业务
你好.这个没有影响的.
老师最后一个问题,帐上按实际抵扣的做完交纳了,得调整过来是吧。否则报表不平衡。
你好,账上按原来的入账调回来,等要申报的时候再转到减免税那里.
老师再多问一个问题。我不知道一会儿在提问,怕不是您的回答,所以多问一下,朋友新开劳务公司,注册实收资本200万,都是借朋友的,公司成立以后想把这钱直接提出来还给朋友,帐务只有其他应收款借出去,然后年底12月再归回来 当1--11月内没有归还,账上体现其他应收款,是否可以合规怎么样能处理,把钱都拿出来比较合适,能一次性,或多次取出来最多限度是多少?
你好,新问题请重新提问,平台有规定,回复不了.