你好,把暂估冲掉,红字或者反向分录,然后按照蓝数发票做账
老师您好,对于月底没没有收到发票但是入库的情况要暂估入库是吗?发票几个月不回来,发票什么时候回来再冲暂估,还是每月月初冲回来,月底再暂估呀?
老师您好 当月月初暂估入库 月底收到发票 怎么做分录?
老师您好 当月暂估入库了 当月收到发票 可以红冲吗?
老师您好:当月要计算车间的电费成本,所以月末暂估计入了借:制造费用 贷:其他应付款-暂估 下月初是要把这笔红冲,然后再怎么做分录呢 发票月初已收到并付款
如果7月底发票未到做暂估入库,8月也未到,9月再到,那么需要8月初冲红,8月底再暂估,9月初冲红,收到发票再入库,还是可以等9月收到发票直接冲红再入库
老师 我是说当月暂估 当月收到发票 可以红冲吗?
可以冲红阿,什么时候收到什么时候冲红