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老师您好 当月月初暂估入库 月底收到发票 怎么做分录?

2021-07-24 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-24 08:23

你好,把暂估冲掉,红字或者反向分录,然后按照蓝数发票做账

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快账用户4883 追问 2021-07-24 08:30

老师 我是说当月暂估 当月收到发票 可以红冲吗?

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齐红老师 解答 2021-07-24 08:47

可以冲红阿,什么时候收到什么时候冲红

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你好,把暂估冲掉,红字或者反向分录,然后按照蓝数发票做账
2021-07-24
您好 对于月底没没有收到发票 入库的情况要暂估入库 发票几个月不回来,发票什么时候回来再冲暂估
2021-02-04
需要把暂估的分录红冲了
2021-07-24
需要等到收到发票才能冲暂估
2024-10-10
你好 5月购买原料暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 6月付款 借:预付账款,贷:银行存款 7月收到发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-07-11
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