你好 ; 是的。 先红冲 。然后再按发票做 :借制造费用 贷银行存款

劳务派遣申报残保金时,签合同不满一年的员工折算人数是怎么计算
社保补缴员工离职,员工个税非正常,怎么更正申报呢
老师,公司近期签的合同,转账用的是一般户,合同写的是基本户,这样可以吗?
老师,您好!请教您 产成品入库数月后,发现品质不好,转为残次品了,请问这个分录如何处理呢? 谢谢老师指导一下!
我看账,一家建筑公司,支付往来款,有时候用的是其他应付款,有时候用的是其他应收款,那什么时候用其他应收,什么时候用其他应付呢
老师你好,我们是出口企业,应收款是8000美元,回款的银行回单是7964美元,备注“原始汇款金额8000美元,发报行费用36美元”,这个发报行费用怎么入账呢?
老师,我遇到一个问题,我们有个供应商给我们提供托盘,然后7月份提供了300个,金额是5100含税价,17块钱一个,这批托盘当时到货的时候质量不是很好,11月后来与他们协商当时7月份的托盘就不收钱,但票已经开了,就在11月份免费给我们送了300个过来,这300个是不开票的,还有100个是正常的销售给我们的,我现在的会计分录要怎么做?那入库的时候,如果只按100个的金额来入400个的话,肯定单价太低了,我就不知道怎么做分录了
老师能您好,帮忙看一下这是什么情况
给员工报销无发票的意外险(员工个人扫码支付),请问这费用该如何记账?
出入库通知单要不要写合计金额
但是老师上月已经计入制造费用并结转成本了,这个月冲红再做一笔制造费用 月末成本怎么处理啊
你好 ; 红冲了月末 在结转即可
老师 月初红冲了再做一笔 月末再结转一次不就结转重了吗?上月末已经结转一次了呀 我不太明白老师
你好 ; 你有余额才结转呀 ; 你本月不是按发票还做了一笔吗 。 一正一负数 就不存在结转了哦