你好,制造费用期末结转到生产成本之后,应当没有余额才是啊 有制造费用借方余额,会导致报表不平的
老师,请问应交税费期末余额为借方,在资产负债表中如何填列?
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
制造费用期末有借方余额,在资产负债表中如何调列?
下列各项中,有关科目的期末余额应在资产负债表“存货”项目中列示的有()。 制造费用 合同履约成本 工程物资 发出商品
老师 您好 如果应交税费有借方余额,在资产负债表中如何填列 是填应交税费负数,还是填在一年内到期的流动负债?
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
期末没有结转,有借方余额
你好,那就需要补做结转分录才是的
有余额的情况下,应该填列哪一个项目里?
你和,制造费用科目结转之后,是没有余额的
制造费用余额全部结转到生产成本吗?
你好,是的,是这样的
制造费用结转生产成本,是需要在生产成本地下设置2级科目,制造费用么?
你好,生产成本科目下面的二级科目,通常是 生产成本—某某产品
那会计分录怎么做?
你好,借:生产成本—某某产品,贷:制造费用—某某明细