同学你好,一般情况下,收到时,借,银行存款,贷,递延收益。使用时,借,相关资产费用科目,贷,银行存款,同时或者期末,借,递延收益,贷,其他收益或者营业外收入。

国有企业收到专项资金,专项资金不能用于缴纳税金。收到时做的 借 银行存款 贷 专项应付款。现在已经开始使用 怎样冲销专项应付款呢。会计分录应该怎么做
老师好,公司收到财政的专项款该怎么做分录,专项款用于项目使用中该怎么做分录呢?
老师好!收到财政专项拨款用于生产建设,如何做会计分录?
我想问一下公司收到财政专项补助款 怎么做分录呢
你好老师,县财政局拨款用于项目研发,专款专用,项目支出费用怎么做分录?这笔专款支出分了三大块,专款也根据这三大块支付。
怎样合理合规的把公司的钱转到老板口袋里
含税单价965,变成现金价单价多少
盈利还是亏损当月看哪个报表呢?盈利还是亏损到了年底又看哪个报表呢?
汽车行业怎么查还缺多少进项?
郭老师,我们之前有一笔注册资本走账的款,前财务记在其他货币资金里,现在借方还挂了1百多万,我怎么冲掉呢
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?我们是小微企业
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?
老师,收到几张贸易公司以前年度费用专票,能否价税合计金额直接计入费用,进项不抵扣呢?
收到时,借,银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,这样可以吗?
现在财政要来验收项目,要看投入的钱具体花在哪里了,现在怎么做账比较合理呢?
同学你好,这样可以的,现在把账导出来,做个辅助台账就行了。
我现在做的是手工账,19年投入的钱,19 年和20年分录都是上面那样做的,21年再用专项应付款体现出来可以吗?具体分录该怎么做呢
同学你好,21年不能再用专项应付款体现出来的。
老师还在吗?麻烦回答一下我的问题可以吗?
同学你好,我已经回答了,谢谢。
我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,借,专项应付款,贷,营业外收入,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,现在该怎么往下做分录呢
同学你好,往下做分录,我没有完全明白你的意思,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
我的意思是怎么样把财政给的钱一目了然的表现出来呢
同学你好,不用在今年的账里体现了,做个电子表格体现一下,即可。
2021-07-26 09:19 不好意思老师,分录是这样的:我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢
同学你好,可以的,现在的话,可以直接做,借,专项应付款,贷,其他收益。
如果专项应付款100万全部用完的话,直接做借,专项应付款100,贷,其他收益100,是这样吗?
同学你好,是的,你的分录正确。