同学你好,一般情况下,收到时,借,银行存款,贷,递延收益。使用时,借,相关资产费用科目,贷,银行存款,同时或者期末,借,递延收益,贷,其他收益或者营业外收入。

25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?
亿企代账,输账号密码了,可以自动登录,想换一个人账号,怎么退出都还是挂着原来的,怎么换人
800万的合同,25收到并开票600万,剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后?
老师今年多计提了一笔折旧,没有通过管理费用红冲,做的是借累计折旧,贷本年利润,这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额,有没有什么影响,因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了,请老师具体说下
老师,想问下小规模纳税人,免税的部分要记营业外收入是吗,是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
老师,发放的奖金入那个科目,填所得税表的时候是不是应该也并入填写,怎么做账务处理
收到时,借,银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,这样可以吗?
现在财政要来验收项目,要看投入的钱具体花在哪里了,现在怎么做账比较合理呢?
同学你好,这样可以的,现在把账导出来,做个辅助台账就行了。
我现在做的是手工账,19年投入的钱,19 年和20年分录都是上面那样做的,21年再用专项应付款体现出来可以吗?具体分录该怎么做呢
同学你好,21年不能再用专项应付款体现出来的。
老师还在吗?麻烦回答一下我的问题可以吗?
同学你好,我已经回答了,谢谢。
我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,借,专项应付款,贷,营业外收入,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,现在该怎么往下做分录呢
同学你好,往下做分录,我没有完全明白你的意思,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
我的意思是怎么样把财政给的钱一目了然的表现出来呢
同学你好,不用在今年的账里体现了,做个电子表格体现一下,即可。
2021-07-26 09:19 不好意思老师,分录是这样的:我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢
同学你好,可以的,现在的话,可以直接做,借,专项应付款,贷,其他收益。
如果专项应付款100万全部用完的话,直接做借,专项应付款100,贷,其他收益100,是这样吗?
同学你好,是的,你的分录正确。