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跨年专票如何冲红?具体分录怎么做

2021-07-26 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 09:27

你好,你们是销售方吗?这个购买方认证了没有,如果购买方认证了,购买方来开这个红字信息表,如果他没有认证的话,全部都是销售方开红字信息表,然后再开红字发票。

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:27

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 当时成本的分录是怎么做的?

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快账用户7349 追问 2021-07-26 09:35

我们是销售方,对方还没认真,然后我们现在开红字信息表,再开个红字发票出来就行了是吗?这是跨年的帐哦,要不要改去年的帐?

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:38

对的是的,去年的汇算清缴你能修改吗?

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快账用户7349 追问 2021-07-26 09:42

可以修改 的,但是怎么以前年度损益调整做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:43

借应收账款负数贷以前年度损益调整负数,应交税费负数,然后你的成本怎么做的?

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:43

你的收入和成本都是在纳税调整明细表收入类的其他和扣除类的其他里面填写。

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快账用户7349 追问 2021-07-26 09:52

借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:银行存款 这是我当时的成本分录

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:53

借劳务成本贷以前年度损益调整做这个。

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你好,你们是销售方吗?这个购买方认证了没有,如果购买方认证了,购买方来开这个红字信息表,如果他没有认证的话,全部都是销售方开红字信息表,然后再开红字发票。
2021-07-26
同学你好,您 是开红字发票一方么?
2021-08-26
同学你好,跨年红冲收入发票,如果是小企业会计准则,分录如下: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-应交增值税-销项税金(红字) 如果是企业会计准则:分录如下: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税金-应交增值税-销项税金(红字)
2024-01-29
你好,这个要看你篮字发票是怎么做的,就做同样的凭证,但是金额写负数。
2024-01-10
你好,跨季度红冲发票,做之前蓝字发票的相反分录就是了 
2024-03-28
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