借应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数红冲你的收入。

跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
去年的专票我们已经抵扣了,但是今年产生退费对方要红冲发票,这个分录怎么做?
去年支付的服务费6500对方开了专票,已经抵扣了进项税,今年发生4500退费,对方把之前发票全额冲红了,又重新开了张2000的专票,这个分录怎么做?
老师,现在汇算清缴,老板说按企业收入的4个点来做,不管弥补亏损,比如收入100万,利润4%,请问是怎么调,没太听懂
老师我们收到了一条这信息该怎么处理。
中午好,老师问你一个问题,我们还没有注册,一年营业额550万左右,可以同一个地址,用我和我老公两个人注册两个小规模可以吗
老师,所得税汇缴的时候,无票支出调增,填在哪里啊
老师,工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952,就是用4952×12
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
老师,我们2026年换了一个新的做账软件,1月份导固定资产明细的时候,已经提完折旧的固定资产没有导入系统,现在账已经做到4月份,我怎么把漏了的固定资产做到账上去
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
老师好,个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了,为何在做年度汇算清缴时,专项附加扣除金额是0呢?
我们是小规模商贸公司,法人给公司买空调,开发票没开公司抬头,开的法人抬头,这个发票能用在公司吗?
那还要用不需要结转利润吗
你的成本需要红冲,然后你们还重新开吗。
需要重新开
重新开的话,你再做收入就可以的,成本可以不用调整,如果原先的金额和现在的金额是一样的,不影响你的利润。
成本是暫估的
成本不用红冲的。不影响,还是继续暂估就行。