你好 汇算清缴的纳税调整不需要做账务处理!
请问老师,税局让将企业所得税年报调增了收入和成本后,不用补税,会计上需要怎么处理
去年有张成本票,税务局这个月让我们踢出来,调整去年的年报,要求补交企业所得税,账务怎么处理?马上就是第三季度所得税申报了,企业所得税申报表怎么填?
老师,做完2022年企业所得税汇算清缴时有调增,所以需要补交税款,请问需要将补交的所得税反结帐在12月补提所得税,然后重出2022年报表并在税局端作废报表重传吗?如果不是那应该怎么处理?
老师,做完2022年企业所得税汇算清缴时有调增,所以需要补交税款,请问需要将补交的所得税反结帐在12月补提所得税,然后重出2022年报表并在税局端作废报表重传吗?如果不是那应该怎么处理?
老师,税局检查后补去年的收入,补税时大厅人员更正了增值税申报表和企业所得税年报,这个需不需要更正企业所得税季报和财务报表季报和年报?
A公司是一般纳税人企业,购进一批牛仔裤,100条,每条不含税60元,对方开进增值税专用发票,税额780元,款未付。五天后,A公司以不含税每条85元的价格全部卖给了B公司,并给B公司开具增值税专用发票,银行存款支付。请写出题中分录,假设本月业务只此一笔,请写出下月初缴纳增值税的分录。
A公司是一般纳税人企业,购进一批牛仔裤,100条,每条不含税60元,对方开进增值税专用发票,税额780元,款未付。五天后,A公司以不含税每条85元的价格全部卖给了B公司,并给B公司开具增值税专用发票,银行存款支付。请写出题中分录,假设本月业务只此一笔,请写出下月初缴纳增值税的分录。
A公司是一般纳税人企业,购进一批牛仔裤,100条,每条不含税60元,对方开进增值税专用发票,税额780元,款未付。五天后,A公司以不含税每条85元的价格全部卖给了B公司,并给B公司开具增值税专用发票,银行存款支付。请写出题中分录,假设本月业务只此一笔,请写出下月初缴纳增值税的分录。
老师我们单位想转让股权了,未分配利润有点高应该咋样调整
请问老师,鱼苗免税吗
公司年收入700万,贷款2500万,一年贷款利息就有100多万。合适吗。汇算清缴需要调整吗
老师,服务合同里写明对方公司的差旅费我司付,现在对方公司要请款,差旅费这一部分怎么开票给我司,谢谢!
老师,企业A吸收合并企业B(100%控股),相当于承担B所有的债权债务,后期被吸收合并公司申请注销,A公司会计及税务处理怎么处理,A公司的章程会变更吗,会涉及到未分配利润分配的问题吗,个税及企业所得税,对A的影响有哪些,谢谢
老师,亏损状态下还计提企业所得税吗
老师,个体户定期定额征收,我在税务系统哪里面可以查到额度是多少呢
是在汇算清缴期之后发生的,七月份税局让调的表,也不用做帐务处理吗
是的!你的理解正确!
老师,这回调表是因为去年年底有笔收入和成本没有及时确认,那我这个月对这笔收入和成本的会计分录这么做行吗?借:主营业务成本 借:工程施工一合同毛利 贷:主营业务收入
涉及去年的损益 通过以前年底损益科目进行
适用小企业会计准则,怎么做分录
损益类直接转入利润分配-未分配利润 科目
借:利润分配一未分配利润 借工程施工一合同毛利 贷:利润分配一未分配利润 这样做吗
是的!你的理解正确!
老师,调表的是不是都不用特意调帐,会计上就按照业务正常做帐就行
你的这个是漏记了收入和成本 需要调整 一般的所得税纳税调整是不需要调账的!
还有一笔2018年的成本10万让调出,己调完表,不用补稅,用调帐吗
已经支付的 不需要调账 也调不了账!
这10万已经支付了,发票不合规让调出,那就不用调帐了呗
是的!你的理解正确!
谢谢老师!
不客气 如果帮到你 请打五星好评