你好 你们这个是建筑施工公司吗
老师 我们公司是买爬架给别人家搭设的 然后要付人工成本 搭设好了还要拆下来拉去翻新 这些要怎么样做分录 麻烦你了
你好 老师 我们是一家工业企业 又全资投资了一家新的子公司 然后要买一台设备 是要给新公司买的 但是母公司代替子公司垫付了一部分款项 这个怎么做账呢?
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
老师就前天的问题提问,我们养殖小白鼠,我们需要买木方,然后支付人工费把木条搭成架子,买进木条我入原材料了,然后支付人工费怎么入,就是公司养小白鼠,需要搭木架放养殖盆,人工费放农业成本,方条木我入了原材料,它通过人工变成架子,然后怎么入啊?我去原材料是对的吗,这一整套分录怎么做啊老师,买进方木条借原材料,贷银行,然后人工费借生产成本_人工费 贷银行,形成架子就,借生产成本_架子 贷原材料这样吗 二级科目这样设对吗
老师 临时工开劳务票 开多了什么不是他个人就要交个税
小规模纳税人现在开百分之一税率的政策文件在哪里找的到呢?
老师好,去年公司购入了一辆办公用小轿车,当时设计的卡片折旧年限是七年,现在想把这辆小轿车折旧年限改为5年,可以吗?(因为税法规定是4年,预计使用年限7年太长了)
银行存款的利息记到那个科目啊
请问老师,如果6月开始建账,打印总账明细账科目余额表选择几月份开始?1月还是6月
你好老师,有笔货款,做的是借预付账款,贷银行存款,现在要红冲做账,是不是借,银行存款,贷预付账款,就可以了,不用变成负数
老师,失业保险交多少年,被辞退能领失业保险
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?
请问向别的公司转账 备注的转款,应该怎么做分录
采购合同物品数量发生变化实际合同额大于原合同额了,是否需要签订补充协议,如不签订是否有税务风险
是建筑公司 给别人搭设爬架
你好 那你们计入工程施工去核算 ;这个是你们成本了 ;
你可以把这些分录写给我吗 谢谢你
你好 借工程施工- 合同成本-人工费-材料费等贷银行存款
购买时怎么样入帐?
发出时出怎样计帐 付人工成本时怎么入帐 翻新时怎么样计帐
你好 借原材料贷银行存款 ; 发出去 “借 工程施工- 合同成本-材料费贷原材料 ; 借工程施工-合同成本-人工费 贷银行存款 ; 翻新这个是什么情况业务; ”
把这些爬架拆下来后又要拉去翻新 可以下次給别家公司再搭设
翻新时成本低点 如果再买新爬架就贵好多
那结转工程施工要怎么样结转?谢谢你
你好 那就到时计入 工程施工 -合同成本-翻新费 到时有收入结转 :借主营业务成本 贷工程施工
翻新时不是按原材料入库吗
你好 到时直接计入成本去核算。 翻新回来的 你们自己做统计表统计下
你上面有两个工程施工要结转 我就不知道要怎么样结转 谢谢老师
你好 分别把明细结转就行了。 把人工费和材料费都结转到主营业务成本去
那成本是不是很高?谢谢你
你好 按你实际来结转; 你发生了多少就结转多少。 不会导致很高 ;除非你做账科目错误了
一次翻新要几十万元 还
领用时直接把购买材料运到工场去搭,我不知道要怎样算工程施工?
你好 那你就按照使用的情况 分摊到原材料去 ; 我还以为你翻新金额不大的
翻新时可不可再计入借原材料 贷银行存款?
你好 如果翻新金额这么大; 那你就得 在计入原材料去才行的; 是的