您好是不是一般纳税人?这个
老师,房地产企业预交企业所得税计算是:不含税预收账款金额*预计毛利率+利润表里的利润总额—当期预售收入计算的预交税金,这个计算方法对吗?还有就是减除的当期预售收入计算的预交税金是预交的土地增值税、预交的增值税这两项吗?
异地项目预交增值税,销售额是填写不含税收入吗?不含税收入是243108.94,应该预交多少增值税?麻烦老师写下计算方法
老师您好我想问一下增值税免税的应交税费应交增值税销项税额还用写吗,是不是直接就是多少收入就记多少收入呀,不记税费了
你好老师,麻烦问一下,有无票收入的,增值税减免税申报明细表,减税项目本期发生额按含无票收入的金额计算填写还是按税控盘上的金额计算填写
房地产公司本年度未取得销售收入,预售房屋收入800万元(不含增值税),企业所得税(A200000)预缴纳税申报中特定业务计算的应纳税所得额本年累计金额填写多少?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
董孝彬老师在吗?我录完4月的凭证,出完4月的报表了,但是资产负债表跟快账实操系统对不上,我是哪里出错了?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
你申报表上面预缴,是含税去填写,算法税额,你看我截图
是一般纳税人,预缴申报表上的销售额是含税销售额是吗?
我上次预缴申报表写成不含税的了,是不是还需要补缴呢?
是的是含税金额,是的,那你这个不对啊,原则是需要去更正之前那个申报表
税款也交过了,咋办呢?
你好 原则去异地税局那边更正之前预缴表,去补上 正规处理是这样,
你们 要是这个异地预缴只交一部分, 后续这个还有,这个可以再后续异地预缴 再去交,和下次合并
还有别的办法吗?
没有啊,这个只有这2种没有看到反馈有第三种啊
还有不正规处理,不处理,之前异地少交,不处理,
这个月还有预缴,那这样做的话本地应该交的增值税会不会增加了?
你要是有足够进项税额抵扣不会,一般计税话
进项税不够抵的,上次都另外交了增值税
你这个异地少交了对应的机构所在地,申报的时候也只能少抵扣。
上次的税额是5049.19,这次需补缴上次的增值税92.64,这次在当地主表申报表里面收入是这次不含税的吧?不含上次未预缴的税额吧?
是的,机构所在地申报的那个销售额取得是不含税。
主表28栏和附表4,预缴的税额就不包括你这个少税额的。