您好是不是一般纳税人?这个
老师,房地产企业预交企业所得税计算是:不含税预收账款金额*预计毛利率+利润表里的利润总额—当期预售收入计算的预交税金,这个计算方法对吗?还有就是减除的当期预售收入计算的预交税金是预交的土地增值税、预交的增值税这两项吗?
异地项目预交增值税,销售额是填写不含税收入吗?不含税收入是243108.94,应该预交多少增值税?麻烦老师写下计算方法
老师您好我想问一下增值税免税的应交税费应交增值税销项税额还用写吗,是不是直接就是多少收入就记多少收入呀,不记税费了
你好老师,麻烦问一下,有无票收入的,增值税减免税申报明细表,减税项目本期发生额按含无票收入的金额计算填写还是按税控盘上的金额计算填写
房地产公司本年度未取得销售收入,预售房屋收入800万元(不含增值税),企业所得税(A200000)预缴纳税申报中特定业务计算的应纳税所得额本年累计金额填写多少?
老师,我公司有微信扫码,别人扫码收入,如1000元,银行的账户交易明细显示收入只有999元,另1元银行显示手续费1元,我做凭证,是直接做999元的收入,还是做借银行999 手续费1 贷,主营业务收入990.10 销项税9.9元,可以这样做分录吗
老师,您好!请教老师您一个问题 企业收到无形资产的专利费普通发票一份,是给企业的专利缴纳的年费,这个会计分录入,管理费用—专利费,可以吗?谢谢老师指导!
请问我工业出口退税税务备案要怎么做呢
郭老师,销售二手车,小轿车,怎么做账报税呀
做内账,每个月开具和取得的发票,是不是也要做进去
不是小微企业了,哪些税不减免?
老师,您好,我们是一家汽车销售公司,从个人那里买了一辆二手车回来,过几天就卖出去了,买方也是个人,我们买进和卖出都有二手车销售统一发票,现在申报增值税的时候,报表里面没有体现这个二手车的销售收入,我们应该怎么填写申报表,怎么申报增值税
老师 厂房建设中,购入的土地,每月的摊销应该计入哪个科目中
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
你申报表上面预缴,是含税去填写,算法税额,你看我截图
是一般纳税人,预缴申报表上的销售额是含税销售额是吗?
我上次预缴申报表写成不含税的了,是不是还需要补缴呢?
是的是含税金额,是的,那你这个不对啊,原则是需要去更正之前那个申报表
税款也交过了,咋办呢?
你好 原则去异地税局那边更正之前预缴表,去补上 正规处理是这样,
你们 要是这个异地预缴只交一部分, 后续这个还有,这个可以再后续异地预缴 再去交,和下次合并
还有别的办法吗?
没有啊,这个只有这2种没有看到反馈有第三种啊
还有不正规处理,不处理,之前异地少交,不处理,
这个月还有预缴,那这样做的话本地应该交的增值税会不会增加了?
你要是有足够进项税额抵扣不会,一般计税话
进项税不够抵的,上次都另外交了增值税
你这个异地少交了对应的机构所在地,申报的时候也只能少抵扣。
上次的税额是5049.19,这次需补缴上次的增值税92.64,这次在当地主表申报表里面收入是这次不含税的吧?不含上次未预缴的税额吧?
是的,机构所在地申报的那个销售额取得是不含税。
主表28栏和附表4,预缴的税额就不包括你这个少税额的。