您好是不是一般纳税人?这个

老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
做企业内账,买的固定资产还做固定资产折旧吗?
老师,我们2月份放一个月,没有工资,是不是社保可以停一个月
收到主播转会费计入哪个科目?
请问,月度增值税纳税申报,是否是先从附表一至附表五开始填列,附表数据填列后,主表数据是自动生成的吗?
老师,请问因诉讼原因,租户租金打款到法院,我们公司有义务给他们开票吗?法院开的行政收据对方公司是否可以抵税?
你申报表上面预缴,是含税去填写,算法税额,你看我截图
是一般纳税人,预缴申报表上的销售额是含税销售额是吗?
我上次预缴申报表写成不含税的了,是不是还需要补缴呢?
是的是含税金额,是的,那你这个不对啊,原则是需要去更正之前那个申报表
税款也交过了,咋办呢?
你好 原则去异地税局那边更正之前预缴表,去补上 正规处理是这样,
你们 要是这个异地预缴只交一部分, 后续这个还有,这个可以再后续异地预缴 再去交,和下次合并
还有别的办法吗?
没有啊,这个只有这2种没有看到反馈有第三种啊
还有不正规处理,不处理,之前异地少交,不处理,
这个月还有预缴,那这样做的话本地应该交的增值税会不会增加了?
你要是有足够进项税额抵扣不会,一般计税话
进项税不够抵的,上次都另外交了增值税
你这个异地少交了对应的机构所在地,申报的时候也只能少抵扣。
上次的税额是5049.19,这次需补缴上次的增值税92.64,这次在当地主表申报表里面收入是这次不含税的吧?不含上次未预缴的税额吧?
是的,机构所在地申报的那个销售额取得是不含税。
主表28栏和附表4,预缴的税额就不包括你这个少税额的。