您好是不是一般纳税人?这个
老师,房地产企业预交企业所得税计算是:不含税预收账款金额*预计毛利率+利润表里的利润总额—当期预售收入计算的预交税金,这个计算方法对吗?还有就是减除的当期预售收入计算的预交税金是预交的土地增值税、预交的增值税这两项吗?
异地项目预交增值税,销售额是填写不含税收入吗?不含税收入是243108.94,应该预交多少增值税?麻烦老师写下计算方法
老师建筑行业跨区域预交增值税,是按开票价税合计额的2%来算吗,还是不含税收入的2%呢 企业所得税预交吗,按多少预交呢
老师您好我想问一下增值税免税的应交税费应交增值税销项税额还用写吗,是不是直接就是多少收入就记多少收入呀,不记税费了
你好老师,麻烦问一下,有无票收入的,增值税减免税申报明细表,减税项目本期发生额按含无票收入的金额计算填写还是按税控盘上的金额计算填写
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目
你申报表上面预缴,是含税去填写,算法税额,你看我截图
是一般纳税人,预缴申报表上的销售额是含税销售额是吗?
我上次预缴申报表写成不含税的了,是不是还需要补缴呢?
是的是含税金额,是的,那你这个不对啊,原则是需要去更正之前那个申报表
税款也交过了,咋办呢?
你好 原则去异地税局那边更正之前预缴表,去补上 正规处理是这样,
你们 要是这个异地预缴只交一部分, 后续这个还有,这个可以再后续异地预缴 再去交,和下次合并
还有别的办法吗?
没有啊,这个只有这2种没有看到反馈有第三种啊
还有不正规处理,不处理,之前异地少交,不处理,
这个月还有预缴,那这样做的话本地应该交的增值税会不会增加了?
你要是有足够进项税额抵扣不会,一般计税话
进项税不够抵的,上次都另外交了增值税
你这个异地少交了对应的机构所在地,申报的时候也只能少抵扣。
上次的税额是5049.19,这次需补缴上次的增值税92.64,这次在当地主表申报表里面收入是这次不含税的吧?不含上次未预缴的税额吧?
是的,机构所在地申报的那个销售额取得是不含税。
主表28栏和附表4,预缴的税额就不包括你这个少税额的。