别人给你开发票,如果按月来开的话,借主营业务成本贷银行存款。 给别人开发票,收到钱,借银行存款贷,主营业务收入应交税费。
我们租别人的机械,给别人的进场费(租金以外的),别人应该开回什么发票给我们呢?
老师,我司租台车进来在转租给别人,是怎么做分录, 1.别人给我们开票,2.我付别人款,3.我开票给别人,4别人给我们款
老师,我司是小规模,在外面买回来商品100元,再卖给别人200元,别人给我开发票,我转款,我开发票,别人也给我转款,我要怎么做分录呢,
我们是物联网科技有限公司,我们付给别人的有形动产租车费。别人开给我们普通发票。我们是小规模纳税人。会计分录怎么做?款是银行付的
公司的车租赁给别人给别人,保险公司赔款到公司,现在款要转给租车人,对方需要给我们公司什么票吗做凭证吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师我要做四个凭证吗,假如收票和付款,开票与收款不是同时,两个凭证就可以吗
只要在一个月 分录做两个就可以
如果不是同一个月的,这应该怎么做分录呢
不同月份的话,借劳务成本贷应付账款借应付账款贷银行存款 借应收账款贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷劳务成本, 借银行存款贷应收账款。
老师,不太懂,1.收到发票时,借劳务成本,贷应付账款,2.付款时,借应付账款,贷银行存款,3开发票时,借应收账款,贷业务收入,应交税费,4.收款时,借银行存款,贷应收账款,
是的 但是你做收入得有成本 结转劳务成本
怎么多了条凭证,借业务成本,贷劳务成本的,这条是结转吗,这条是在收款后还是收款前
你好,这个是在第三个分录后面,第四个分录之前。