借库存商品100贷银行存款, 借银行存款200贷,主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品100。
老师,我司租台车进来在转租给别人,是怎么做分录, 1.别人给我们开票,2.我付别人款,3.我开票给别人,4别人给我们款
老师,我司是小规模,在外面买回来商品100元,再卖给别人200元,别人给我开发票,我转款,我开发票,别人也给我转款,我要怎么做分录呢,
老师,我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元,我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢?我们怎么交税呢?
就是我们工地上用过的 那种 废旧模板 再卖给别人公司,我们应该给别人怎么开票 这个如果卖给人家,也是属于建筑材料销售嘛?,别人要发票,我也要开建筑材料还是别的啊,老师
老师好,个人买就转款给我们公司,28000元,200元运费,一共付款28200,200是由别人的物流代发的,拿不到发票,现在这个200怎么处理,我们进来的酒都是有进项发票的,卖出去给个人,怎么处理这个200
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
差额100元呢
你好,这个就是毛利润。
老师,最后一部借主营业务成本,贷库存商品100这个是
这毛利要做分录吗,还是已经算入业务收入里了
利润的不需要做分录,通过你的利润表可以看出来。
那最后一步,借主营业务成本,贷库存商品,这步是为了冲销掉库存商品吗,
你好 是啊 结转成本的
那能不能不用库存商品这个科目,直接用业务成本来代替呢
你买来当月如果没有销售出去,你做主营业务成本合适吗?
如果我去买这个商品时,商家没给我发票,我也没有付款,但我把商品拿走转卖给别人,给别人开发票,别人也给我付款了,我能先写卖出商品的凭证,再做买商品的凭证吗
你好,当月需要做借库存商品贷应付账款。
但商家没有给我任何票据
如果买卖都发生在当月,可以不用库存商品和应付帐款这两个科目吗
好,你用自己的入库单。
老师,主营业务收入是怎么定义,是不是营业执照范围内所有业务都可以划为主营业务收入呢
谢谢老师
他经常发生的业务做到主营业务收入里面。