同学你好 外贸的得开票的 直接开票就行了
我们公司是外贸企业,然后19年12月开始至今都有出口业务,12月只有一笔,因我们还没有收到过进项发票,没有开始做退免税申报,请问在申报每月增值税时要塡哪几个数?
我们是外贸企业,部分通过一达通代理报关出口,在申请退税时,税管员要求我们提供涉外收入凭证,关键这些款客户都是通过人民币账户转进来的,怎么操作
我们是外贸企业,然后收入是通过一达通转入的公账,请问这样我们该怎样申报增值税,我们不用开票出去,就是有时候退税,需要开票,但是不是每月都要退税,
老师,我这家是进出口外贸企业,这个月报11月的税,11月有进项票过来,我问了老板都是用来出口的,11月出口了但是忘了开票出去,我这个月报11月的税时是不是先把进项票退税勾选,然后按照普通企业的方式正常申报增值税呀?
老师你好,我们公司是一般纳税人的简易计税,之前会计一直收的是普通发票,不过这个月有一家企业给我们开了增值税专用发票,会计的意思是让我把发票退换给销售方,但是销售方不同意,我们应该怎么办? 请问发票只要我们不认证抵扣的话就当普通发票一样可以这样使用是吧
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师你好,我不太明白你说的什么意思。如果我们没有退税,一达通转入公账的收入该怎么申报了
你说的开票,是我们要退税,然后才会开的普通发票吧
只要退税之前开票就行了 还没开票就先不申报这个收入
比如,我们5月份一达通转入公账60万,然后5月份没有退税,因为我们退税的单60万里面可能才10万需要退税,然后会7月份或8月份才退税,才会开这个10万退税的票,那么其他的50万,我们要怎么处理了,6月份增税表该怎么填写了
50万是算内销还是啥
我们没有内销,我们的客户都是通过阿里付款的。全是国外客户
你是要视同内销还是什么 收集齐资料的先退税也行
我们这个收入需要算内销收入吗
同学你好 这个算内销收入 可以视同内销
那需要怎么申报了
直接做收入就可以了哦
直接做未开票收入是嘛,那这样是否需要缴税了
对的 这个要交税的
那不对啊,我们之前是给外账公司做的,从来没有交过税哦。
有足够的进项抵扣就不交