同学你好 1.借主营业务成本 贷应付职工薪酬 2.这个计入劳务费但是要有发票
老师,我们发劳务派遣员工的工资应该怎么做账呢,要是发自己找的临时工工资又应该怎么做账呢
老师,我们发劳务派遣员工的工资应该怎么做账呢,要是发自己找的临时工工资又应该怎么做账呢
老师,你好,我想请问一下,我们公司是做维保的,成本就只有员工工资,员工工资是由劳务派遣公司代发的,劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费,请问这个应该怎么做账
请问老师,劳务派遣员工代发工资,派遣公司给开的这种发票应该怎么做账呢,借主营业务成本-工资,贷银行存款吗
想问 一下,付给劳务派遣公司的临时工工资,怎么入账呢?劳务派遣公司可以开发票我们吗
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师 不是同一法人公对公转账,有风险吗?没有业务往来。
老师,我们是小规模,给银行食堂供应食材,我们开给对方的进项票他们可以抵扣吗?
个人开进来的代扣个税的发票如果超过800元要代扣个税的话,这种发票要怎么处理,怎样可以开不代扣个税的发票(税局代开的)
老师好。我们采购的一批商品,是属于代销的60天的结算期,这过程中我们有产生销售,那么对于这批货,因为我们有60天的帐期,暂还没有与供应商结算,在销售过程中,我们没有的进项税,只有销项税,请问这种情况有什么方案能更优于我们呢?
控制增值税税负率有时候挺难算的
25.10月申报,实际发放的工资包含去年的,去年的这部分也包含在需要填的数据里么?
现在不是有电商税嘛,这个数据是自动报的税务,还是由店铺后台的数据自行填未开票收入
调整以前年度的收入,怎么样才能不做到以前年度损益调整,不调去年所得税怎么入帐
今年6月底新成立的公司,一直0业务,电子税务局填报增值税时显示研发费用不能为空,怎样填写?
老师,都要放在应付职工薪酬里面吗
劳务费直接做 借主营业务成本 贷银行存款
这个不用应付职工薪酬过度吗
劳务费用不是工资不用的
那劳务派遣也不是我们的员工呀
你不是说工资的吗
对呀,是劳务公司给我们找的人
那就看劳务公司给你开劳务费发票
那这个应该怎么做账呢
直接计入主营业务成本或则费用
老师,那我们公司自己找的临时工怎么做账呢
同学你好 需要有发票 也是计入成本或者费用