是的,分录是正确的
劳务派遣公司支付工资的分录为借:其他应付款—人工费。贷:银行存款 计提工资时借:主营业务成本 贷方应该填什么
老师,你好,我想请问一下,我们公司是做维保的,成本就只有员工工资,员工工资是由劳务派遣公司代发的,劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费,请问这个应该怎么做账
请问老师,劳务派遣员工代发工资,派遣公司给开的这种发票应该怎么做账呢,借主营业务成本-工资,贷银行存款吗
劳务派遣公司自己的员工工资不计提,发生时直接做成 借:管理费用-工资及附加 贷:银行存款/库存现金 外单位派遣的员工则是根据收入结转成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 请问这样做账可以吗?
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
你好老师,集团划给我们一个公司,合并日抵消分录怎么写啊
那这种发票可以用吗
是把钱打给这个开票的派遣公司,然后借主营业务成本-工资,贷银行存款吗。个税怎么交呢
可以用呀,个税劳务公司会申报
那这个发票是我的成本票,我把费用转给派遣公司,他替我代发工资对吧。我这边做主营业务成本-工资 还是管理费用--工资
是的,做主营业务成本-工资 还是管理费用--工资看你员工是在什么部门