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请问一下,我们是做建筑的,有一个木工班组,这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的,在外账中是材料 和人工分开的,实际内部结算是不含税价来结算,比如不含税100万,外账中材料是开木方的发票(13%专用发票),比如人工20万,材料 80万,人工是申报个税来做成本,那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他,材料80万,20万人工,材料最后我要支付给7%的税点给他,因为我抵扣了13%,材料这块是不是按发票金额来算他的结算价

2021-07-27 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 17:00

同学你好 按照发票来结算

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快账用户7434 追问 2021-07-27 17:01

我是指的内部结算

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齐红老师 解答 2021-07-27 17:08

内部结算也得按照发票来

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快账用户7434 追问 2021-07-27 17:10

我现在不明白的是我们内部结算是不含税的,现在供应商开来了木方的发票是含税的13%,这个是可以抵的,但是我们最后还得给7%的供应商,这个算内部结算还是不算在内呀

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齐红老师 解答 2021-07-27 17:19

这个不是内部结算 你们不是同一个单位

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同学你好 按照发票来结算
2021-07-27
你好 不需要支付的应付账款转入营业外收入科目核算
2020-09-02
你好,主要看合同如何约定。
2022-05-17
总施工方与供应商部分,先核对 多开金额 = 开票额 - 实际结算额,再看 多开税金 = 多开金额 ÷(1 + 约定税率)× 税率,最后确认 导回金额 = 多开金额 - 多开税金,这三个数据对得上就没问题。 小舒利润部分,核心看 利润 =(1132846.5+155202.48)-(906277.2+142722.8)- 采购及结算环节税费,扣完所有税费后结果对得上就正确
2025-11-04
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-01
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