同学你好,结转3件成本26元是已经确定了的吗?剩余7件在产品就是63元了,是吗?如果这样,再结转7件中的5件,可以按单位成本法,63/7×5

3、 企业2011年5月份生产A产品,月初在产品300件,在产品的直接材料费用定额80元,直接人工费用定额50元,制造费用定额20元。本月完工1000件,月末在产品200件,本月投入直接材料费用110000元,直接人工费用80000元,制造费用28000元。求完工产品总成本和单位成本,并登记下面的基本生产明细账、编制完工产品的会计分录。(18) 基本生产明细账 产品名称: 年 月 月末在产品数量: 件 本月投产数量: 件 本月完工产品数量: 件 金额单位:元 摘要 成本项目 合计 直接材料 直接人工 制造费用 月初在产品成本 直接材料分配表 直接人工分配表 制造费用分配表 生产费用合计 结转完工产品
五、综合题(本大题共 得分 内34.某企业2020年7月生产甲产品需经过两个生产步骤,第一步骤投入原材料后生产A半 成品,完工后入A半成品库,第二步骤从A半成品库领用A半成品,生产出甲产成品,采 用逐步结转分步法计算甲产品成本,发出的A半成品采用全月加权平均单价法计价。其他 资料如下: (1)生产成本明细账期初余额: 一车间直接材料3500元,直接人工690元,制造费用1400元。 二车间半成品4190元,直接人工430元,制造费用1380元。 (2)半成品库期初余额: 库存半成品数量60件,实际成本8700元 (3)本月发生的生产费用: 一车间直接材料28000元,直接人工5800元,制造费用9810元。 二车间直接人工10850元,制造费用10620元。 4)各车间完工产品和月末在产品资料: 一间本月完工半产品240件,在产品110件。 车间本月领用半成品250件,完工产成品200件,在产品80件。 5)投料方式:原材料和半成品在生产开始时一次性投料。各序在产品的完工程度均按 计算 第3要求:(1)采用约当产量比例法分配计算各车间完工产品成本和月末在产品成本, 间产品生产成本明细账
老师,您好,请问下我现在在产品生产成本里面明细科目:工资25元,费用24元,材料30元,辅料10元,合计10件在产品89元,需要结转出3件成本26元,可以用什么方法分配生产成本。5件生产成本对应的科目分别是多少。
成本部分 某企业第一车间生产A和B两种产品,采用品种法核算成本。A产品月初在产品20件,在产品成本2800元,其中材料费用1200元,人工费用1000元。制造费用600元。本月新投产100件,月末盘点时有40件在产品,在产品完工程度为50% B产品本月刚刚开始生产,当月投产80件,月末全部完工。本月发生费用如下 1、领用生产A和B产品所用的甲材料16000元,A和B产品消耗甲材料的单件定额分别是6公斤和5公斤;领用B产品所用的丁材料2000元;领用车间一般耗用的丙材料4000元。 2、当月本车间发生人工费用为86000元,其中生产工人工资80000元,车间管理人员工资6000元。 3、当月对车间设备折旧3400元,对车间厂房折旧2600元。 4、当月对本车间职工的劳保用品计提摊销额为2000元。 5、本月生产A和B产品所耗用的生产工时分别为2600和2400小时。 要求设置生产成本明细账和制造费用明细账,如何分配A和B的费用,不好细说直接说答案也可
某企业投入生产甲产品,6月份发生有关业务如下:(1)本月投入加工甲产品200件,生产成本明细账月终归集的直接材料84000元,直接人工10890元,制造费用16335元(直接材料在生产开始时一次投入,工资和制造费用在生产中均衡发生)。(2)本月生产合格品190件,不可修复废品10件(在加工80%时发生),废品残料回收价值3000元,应收责任人的赔款1000元。(3)本月验收产品时发生可修复废品5件,当即进行修复,号用原材料600元,工资120元(均不包括在资料1内)。要求:根据上列资料编制生产成本明细账(设置“废品损失”项目)和废品损失明细账,并做出结转废品损失的会计分录
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师26元成本是确定了。求3件对应的科目分摊!工资,费用,材料,辅料应该分摊多少!
同学你好,那就按比例分吧,公式如下: 分摊比例:26/89 分摊工资:25×分摊比例 其他分摊公式如分摊工资公式