同学您好,您是返点的,还开负数发票吗
老师,这是我之前做的分录借:销售费用-返利,贷:应收账款-A公司,现在不用返货给客户,而是直接冲销点这笔应收账款,是要计入营业外收入,还是做红冲的分录
请问销售商品已经确认收入了,下月收到厂家返利,然后把这个返利返给客户,客户还欠货款,用这个返利直接抵扣货款,这样要怎么做账?
客户销售100万,返点5万,直接抵扣货款,计入应收账款,这个借方做什么科目,
客户销售100万,返点5万,直接抵扣货款,计入应收账款,这个借方做什么科目,
农产品收购发票计算抵扣进项税金的分录怎么做?比如100收购票税金抵扣了9万,借:原材料100 应交进项税额9 贷:应付账款100,计算抵税的贷方计入什么会计科目?
购买原材料时入库,输入进销存软件,完工再入库输入进销存软件?销售再出库输入进销存软件?
老师好,我现在实际的情况是1到5月份法人在三个公司报个税,一个报500,一个报3000,一个报4800,专项附加扣除是3000,现在老板让按三个点交个税,多申报点个税做成本,我现在每月该给老板发多少工资合适呢?
车辆挂靠在运输公司,车我们公司在用自己请的司机出的过路费和油费,,挂靠的运输公司说可以给我们开发票(用我们的挂靠车辆),这样风险大吗?
老师好,增值税专用发票认证并抵扣,后期作废了应该怎么处理
本金化率的概念及应用?
老师帮解答一下这道题
线下几家店的收入都进入了A银行,线上的一部分收入也入了A银行,在财务软件里录收入凭证的时候我要加辅助核算或者在银行下面加三级科目来区分线下和线上吗?
线下几家店的收入都入了银行A,录收入凭证的时候借方选A就行,但线上平台的一部分钱也进入了银行A,我在录凭证的时候要在银行A那添加辅助核算或者加三级科目来区分线下的钱和线上的钱吗?
老师,现在公司急着股权变更,实收资500万,注册资本1000万,要降资500万,请问可不可以先股权转让,后降资,还是必须先降资,再股权转让,
企业合并的两种情况的区分与特点?
返点,算给我们的货款了,
那还开负数发票吗
卖货出去的时候开发票,开负数发票是啥意思,
那返利不是应该冲减收入吗
不冲减收入
我们现在就是等于少收款,收入为什么要冲减,实际卖出去多少就是多少收入
浪费我的时间来回就问一个冲减收入,
那您就是应收账款少收,正常情况下返利是应该冲减收入的