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老师,请问下,销售方开发票开多了,钱也已经付完了,他现在要把整张发票退回去重开,现在具体步骤该如何操作?

2021-07-28 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 10:08

同学你好,您方如果没有抵扣,对方开红字信息表然后开红字发票就可以;再开正确的;

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快账用户1868 追问 2021-07-28 10:11

已抵扣了,钱也付清了。

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:14

同学你好,那么是由您方开红字信息表,对方开红字发票;再开正确发票;

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快账用户1868 追问 2021-07-28 10:21

钱付清了是让他先转回来吗?开完红字信息表再给他寄回去吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:25

同学你好, 钱付清了是让他先转回来吗?——将多付的钱转回来就可以 开完红字信息表再给他寄回去吗?——对方应可以自行下载

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快账用户1868 追问 2021-07-28 10:29

我是说发票应给他寄回去吧

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:30

同学你好,发票您方已经抵扣,不用给对方了

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快账用户1868 追问 2021-07-28 10:34

我这边是不是只开多余金额的红字信息表就行?

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:37

同学你好,我这边是不是只开多余金额的红字信息表就行?——可以;如果是这样,不涉及对方开正确发票

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快账用户1868 追问 2021-07-28 10:39

他们开红字发票过来就行,对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 10:43

同学你好,他们开红字发票过来就行,对吗?——对的;

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快账用户1868 追问 2021-07-28 10:55

他们开的红字发票要寄给我们吧?

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快账用户1868 追问 2021-07-28 11:02

老师,他们非得让我们把已抵扣的发票寄回去,可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 11:04

同学你好,他们开的红字发票要寄给我们吧?——是的 他们非得让我们把已抵扣的发票寄回去,可以吗?——您方已经做账抵扣了,不退的 

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快账用户1868 追问 2021-07-28 11:07

他们非得让退回去冲红重开,这个咋整?

他们非得让退回去冲红重开,这个咋整?
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齐红老师 解答 2021-07-28 11:09

您方都已经做账了,发票退回去,原始凭证不就没有了么;这个是不用退回的;

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快账用户1868 追问 2021-07-28 11:31

那现在咋操作呢?

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齐红老师 解答 2021-07-28 11:34

同学你好,您方开红字信息表,对方开红字发票就可以;

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同学你好,您方如果没有抵扣,对方开红字信息表然后开红字发票就可以;再开正确的;
2021-07-28
你好,你们开负数发票就可以 直接开负数发票,然后重新开。
2020-11-09
分析原错误发票情况 10 月份开具了错误金额的普通销售发票,由于是出口退税公司且销项税免税,当时在 10 月份可能的账务处理如下: 假设销售商品,原错误分录(假设金额为 A): 借:应收账款(或银行存款等相关科目)A 贷:主营业务收入 A 这里没有涉及销项税,因为是免税销售。 11 月份冲红处理 11 月份冲红原错误发票时,账务处理为: 借:应收账款(或银行存款等相关科目) - A 贷:主营业务收入 - A 这一步是将原错误记录反向冲销。 11 月份重新开具正确发票 假设重新开具的正确发票金额为 B,账务处理为: 借:应收账款(或银行存款等相关科目)B 贷:主营业务收入 B 财务在 11 月份需要先冲红原错误金额的账务记录,然后按照重新开具的正确发票金额重新记账。整个过程中,由于是免税销售,不涉及销项税的调整。
2024-12-04
你好,你们单位开红字信息表给对方发票,不需要退回去的,销售方给你开红字发票就可以。
2021-12-28
你好,对方没有给你开红字发票吧?
2021-11-09
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