你好 这个固定资产 是买来新的在销售吗? 因为如果计入固定资产去了 就得折旧的; 然后去做销售出去 才能判断科目 怎么来平衡的

老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
公司去年做了一笔分录 借银行存款100000 贷营业外收入100000 然后已经结转了因为审计审过了,所以去年账就不动了,只能今年改 然后这笔分录本来应该是 借银行存款 贷专项应付款 那么我今年应该通过以前年度损益调整 怎么修改分录应该怎么做
老师,请问公司采购一台打印机然后转卖出去,当时分录只做了,借:应付账款,贷:银行存款,款项已经结清,但账上面不平,请问我要怎么调账
老师请问之前代账公司账务处理不对,购进的打印机销售出去,他们只做了一笔分录,借:应付账款 贷:银行存款,请问我现在要怎么调整分录,要做红冲吗?该怎么冲
以前年度的账分录原本应该是先采购入库,然后销售,然后结转成本,但是前会计做账时分录只做了一笔借:应付账款,贷:银行存款,请问这样要怎么更正
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
你好,是买来销售
你好 买来销售额话 ; 做账 :借库存商品贷应付账款 ; 然后销售出去 :借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
这个是19年的账了,之前是代账公司给做的账,现在接手回来发现这笔账没对,按理说余额表里面应该没有应付账款了,我现在要调整
你好 现在也得这样来体现分录 。 因为你实际是买了 打印机在去销售 是有收入的;
但是我们卖的时候是和其他设备一起卖的,设备都已经卖了,账也做了
商品已经卖了,而且已经开了票
你好 那你之前说明 账务处理 有做收入 ; 科目肯定是不对的; 不然你应付账款不可能还有余额的; 你要去看看你原来科目 是不是没有冲到应付账款 要去 补 调整分录才行
就是之前代账公司账务处理不对,他们只做了一笔分录,借:应付账款 贷:银行存款,请问我现在要怎么调整分录,要做红冲吗?该怎么冲
你好 那你就去红冲了。 但是这样会导致你银行存款 会增加 ; 或者你直接做账 :借营业外支出贷应付账款
可以直接做成借:营业外支出,贷:应付账款吗?这样摘要要怎么写啊
你好写一个情况说明 老板签字 然后做坏账处理 。摘要写坏账损失处理
但是这笔钱是已经付了的啊?应付账款也可以做坏账处理吗
你好 应付账款出去 因为你是代理记账错误了 ;金额不大 你要 冲掉应付账款 就这样来处理。 不然你就去 查账 挨着去冲代理记账的账务处理 。 去红冲
老师,请问具体怎么冲啊
他们好多分录都错的,都在慢慢调
你好 慢慢去调整吧 ; 我还是建议一个月一个月去 处理调整 ; 还是别想 一次性调整清楚 ; 因为你是外账 ; 不能 毫无依据的直接调整账务的
我现在主要是调这笔账,就是这个应付账款调平,其他我都调得差不多了
你好 那你就走营业外支出去; 如果金额不大就直接调整
有一笔四千多的,有一笔一万多的
你好 写情况说明老板签字去调整; 因为这个金额调整走营业外支出 去 会影响利润的。到时会涉及所得税的缴纳的