你好 这个固定资产 是买来新的在销售吗? 因为如果计入固定资产去了 就得折旧的; 然后去做销售出去 才能判断科目 怎么来平衡的
公司临时工只发一个月工资的这种,可以按照正常工资薪金申报吗?
请教,老师,24年12月计提的年终奖必须在汇算清缴前发完吗?不然得调增吗?可以先不发,放到其他应付款中去吗?
我想要设数量金额式,除了库存商品什么会计科目还能设置帮我更好的理清商品的进货销货库存
怎么在图片上复制粘贴文字,用什么软件?
郭老师,生产经营范围,第一项是主营对吗,其他是次营吗,如果后续要增加经营范围,能放在第一项吗
建筑工程项目 包材料费 公司向外部采购设备 那这个开票怎么开?开设备内容吗?
2022年购买的厂房,对公支付了70万没有索要发票,2025年发现对方可以开具并且2022年支付时计入往来账,现在2025年怎么调整账务,还需要补交哪些税
老师你好,这个专票本月不勾选不抵扣进项的话,可以做为成本票入账吗?后面还能不能再抵扣进项呢?
一般纳税人销售自己使用过的汽车为什么开票没有填税率
老师,申报股权转让的时候,还要填写合同编号,合同编号要怎么写,有什么规定吗?
你好,是买来销售
你好 买来销售额话 ; 做账 :借库存商品贷应付账款 ; 然后销售出去 :借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
这个是19年的账了,之前是代账公司给做的账,现在接手回来发现这笔账没对,按理说余额表里面应该没有应付账款了,我现在要调整
你好 现在也得这样来体现分录 。 因为你实际是买了 打印机在去销售 是有收入的;
但是我们卖的时候是和其他设备一起卖的,设备都已经卖了,账也做了
商品已经卖了,而且已经开了票
你好 那你之前说明 账务处理 有做收入 ; 科目肯定是不对的; 不然你应付账款不可能还有余额的; 你要去看看你原来科目 是不是没有冲到应付账款 要去 补 调整分录才行
就是之前代账公司账务处理不对,他们只做了一笔分录,借:应付账款 贷:银行存款,请问我现在要怎么调整分录,要做红冲吗?该怎么冲
你好 那你就去红冲了。 但是这样会导致你银行存款 会增加 ; 或者你直接做账 :借营业外支出贷应付账款
可以直接做成借:营业外支出,贷:应付账款吗?这样摘要要怎么写啊
你好写一个情况说明 老板签字 然后做坏账处理 。摘要写坏账损失处理
但是这笔钱是已经付了的啊?应付账款也可以做坏账处理吗
你好 应付账款出去 因为你是代理记账错误了 ;金额不大 你要 冲掉应付账款 就这样来处理。 不然你就去 查账 挨着去冲代理记账的账务处理 。 去红冲
老师,请问具体怎么冲啊
他们好多分录都错的,都在慢慢调
你好 慢慢去调整吧 ; 我还是建议一个月一个月去 处理调整 ; 还是别想 一次性调整清楚 ; 因为你是外账 ; 不能 毫无依据的直接调整账务的
我现在主要是调这笔账,就是这个应付账款调平,其他我都调得差不多了
你好 那你就走营业外支出去; 如果金额不大就直接调整
有一笔四千多的,有一笔一万多的
你好 写情况说明老板签字去调整; 因为这个金额调整走营业外支出 去 会影响利润的。到时会涉及所得税的缴纳的