同学你好,现在不需要红冲,直接再做销售出去的分录即可。

老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
老师,请问公司采购一台打印机然后转卖出去,当时分录只做了,借:应付账款,贷:银行存款,款项已经结清,但账上面不平,请问我要怎么调账
老师请问之前代账公司账务处理不对,购进的打印机销售出去,他们只做了一笔分录,借:应付账款 贷:银行存款,请问我现在要怎么调整分录,要做红冲吗?该怎么冲
老师 去年的一笔分录借销售费用,贷银行存款,现在发现分录错误,正确当时正确的分录应为借其他应付款,贷银行存款,已经跨年了,请问要纠正错误怎么做账务处理?
2023年1月公司付供应商一笔货款,确定永远不会开票。以前会计只做了一笔借应付帐款贷银行存款。现在要成本化处理。请问老师该如何调整,怎么做分录。
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
老师,你好,这个已经是跨年的账了,之前他们分录做错了,货款已经支付了,而且商品也已经卖出去了,但是余里面还有应付账款
同学你好,这样的话,建议直接把应付账款转平即可。
钱之前就走银行转了账的,都是对公转的
只是应付账款账上余额还有
同学你好,是的,所以建议直接把应付账款转平即可。
但是这个要怎么转啊之前银行存款已经转了啊?
同学你好,之前银行存款都记账了吧,入股记账了的话,现在根据应付账款的余额,借,应付账款,贷,营业外收入。或者,借,营业外支出,贷,应付账款。
营业外支出会影响损益,其他需要改吗?
只需要在账上面调整就可以了吗?报税的话要怎么处理
同学你好,其他不需要改啦,做凭证改,报税的话,按利润表报即可。
那这个月调整的账,对这个季度的财务报表有影响吧!
还有调账需要写情况说明,要怎么写啊
同学你好,是的,只对这个季度有影响,说明就写不再支付的应付款项,或者收不回来的欠款,暂时调整处理。
好的,谢谢老师,应付账款也可以做坏账处理吗?
同学你好,是的,也可以做坏账处理的。