计入到招待费里面。不能抵扣进项税额
我们是新成立的分公司,现在总公司的领导和分公司负责人来指导工作产生的住宿和餐饮,可以不计入业务招待费,用差旅费吗?(比如说我们附上差旅明细,注明本单位以外人员来分公司指导培训),这样处理可以吗?因为我们本来招待费就很高,想把一部分招待费在合规的前提下调整一下
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入的)
请问邀请外部人员来我们单位参加面试产生的费用计入哪个科目呢?是招待费还是招聘费?招聘费可以报销外部人员的费用吗?这部分可以税前抵扣吗?
老师,请问如果我们客服中心里有一些客服人员,但这些人不是我们员工,不是我们发工资,但我们给提供餐费,对于这部分餐费支出,我们应该计入什么科目?不能计入业务招待费和福利费,请问可以计入营业外支出吗?涉及个税吗?如果涉及按什么申报呢?劳务费吗?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,请问社保是当月计提当月缴纳,还是当月计提次月缴纳?
请问老师,供货商一直未给我们开进项,我们公司已经缴了税,现在我们公司已经起诉对方,对方直接给我们补偿该付的税钱,我们只有做无票成本,汇算调增。我们没有进项发票有没有问题呢,在税务上会有风险吗?
消费税计税依据核定权限,老师给个总结,答案上不一致,懵了
老师,委托三方发放的工资,用计提吗?
公司个税申报社保部分,公司社保只有养老,失业,工伤,在填个税申报表时失业保险需要填吗
老师,新所得税申报表中职工薪酬这块是1-9月计提和发放的数据吗?
9月份因公用车产生的加油费,但是发票用了4月份的,能否报销,为什么
我是建筑单位,23年度的一张进项发票,因为对方原因导致进项税需要转出,但是该工程已经完工,账面已清零了。不知道进项税转出如何做凭证?请教老师!
佛像开具发票时,税务编码和种类名称是什么?