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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)

2021-01-25 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 16:28

你好!提供的什么发票?车票现在都是实名制可以记录招待费。

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快账用户7490 追问 2021-01-25 16:31

对的 老师 都是实名认证相关的火车票飞机票 一些小额的快递费 打车费 技术培训费 核酸检测费 因为我们自己人手不够 安排外面的人帮忙测试发生的一些实际的差旅等费用

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齐红老师 解答 2021-01-25 16:34

你好!这些可以记录招待费。

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快账用户7490 追问 2021-01-25 16:40

好的 谢谢老师 那个税还需要报么 是我们单位员工代付的 感觉个人没有收到这个收入 是不是可以不用申报个税呢

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齐红老师 解答 2021-01-25 16:54

你好!劳务支出部分需要代扣代交个人所得税。

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你好!提供的什么发票?车票现在都是实名制可以记录招待费。
2021-01-25
你好,计入业务招待费就不用申报个税了
2021-01-25
 你好  是公司以外的劳务人员的话 这个是 要计入劳务费一起去   报个税的。  
2021-01-25
这个正常报销即可,不算工资的。
2023-11-21
对,上面这个只是报销,不是个人的收入
2023-11-21
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