同学你好 1:同学的理解是正确的,如果出售方是固定资产 那么借:资产处置收益 贷:固定资产

老师,未实现内部销售损益抵消时,固定资产是借:未分配利润-年初,贷:固定资产-原价,存货的为什么是借:未分配利润-年初,贷:营业成本?为什么不是贷:存货?
资料二的内部抵消,因为甲作为生产的产品,所以抵消是营业收入营业成本,和增值固定资产!而若出售方是做固定资产,那分录是不是直接借资产处置收益,贷固定资产,是这样?
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
甲公司和乙公司的交易抵消,为什么不是借营业收入贷营业成本?下面那个借固定资产贷投资性房地产又是什么意思?不太懂。
假设借营业收入100,贷营业成本60,固定资产40。多计提的折旧抵消金额是2万,借固定资产2,贷管理费用,那第三个递延所得税资产怎么计算。是不是因为这个计税基础是内部售价100,账面价值是60减抵消的固定资产40加2等于22,所以账面价值更少了,所以要补计提递延所得税资产,那这个递延所得税资产是用多计提折旧抵消的2万金额成未来适用税率吗
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?