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老师您好,这个国际结算单 怎么做账呀,分录怎么写呀

老师您好,这个国际结算单  怎么做账呀,分录怎么写呀
2021-07-30 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 10:46

同学您好,这是您收到的外汇款是吧,借银行存款——外币户贷应收账款——某单位

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快账用户1234 追问 2021-07-30 10:49

这个开具发票后,存在的汇兑损益怎么调呀

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齐红老师 解答 2021-07-30 10:56

月末的时候做损益调整,根据您账面的外币金额乘以月末最后一天的汇率得出的人民币金额和您账面的人民币的金额比对,差额就记入财务费用汇兑损益,这可以在借方,也可以在贷款,具体看您的实际情况

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同学您好,这是您收到的外汇款是吧,借银行存款——外币户贷应收账款——某单位
2021-07-30
您好 摘要,写支付维修费,
2020-10-21
借:生产成本 8800     销售费用 400     研发支出-费用化支出 400    管理费用 400贷:应付职工薪酬  10000借:应付职工薪酬 10000贷:银行存款10000
2020-10-22
借银行存款 贷工程结算 应交税费 借工程结算 贷主营业务收入
2021-04-22
你好 借资产减值损失 贷坏账准备
2022-01-11
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