你好,去年是少做了管理费用金额,还是多做了呢?

老师,我有一张管理费用金额做错了,是去年的,我现在应该怎么调整呢
老师去年的时候一个费用应该记在成本科目中,但是记到了管理费用中,今年税务让我们做调整,金额有点大。我怎么做调整
老师,我想问下去年我押金入账错了,直接如管理费用了,请问我想调整在今年,怎么调整呢,分录怎么做
去年的的凭证做错了,应该是借:管理费用,贷:库存现金,被写成了借:管理费用,贷:银行存款。现在该怎么调整
老师您好,去年我们有一笔费用做错了,一笔设计费应该是在建工程,做到管理费用里面去了,今年应该怎么调整呀?
2025年10月27号,今天个税新增的人员信息采集,任职受雇从业日期也是今天,需要报个税吗,9月个税已经申报完了 如果需要报,不想给该人报9月个税的话,怎么操作?
老师,我们公司是一人有限公司,实收资本是一百万实缴到位的,截止九月底账上未分配是负的十万多,所有者权益是97万,现在想把自然人持股的百分之六十七转给企业法人,可以吗
老师您好,我们是总公司,今年跨区域成了了分公司,所得税第三季度汇总申报怎么操作呢,是自己相加收入成本利润,填报总表吗
老师由于发票作废造成留抵税额的账务处理
老师,申报企税,提示个人所得税申报的是0,这是怎么回事,我有申报所得税,我填报的是个税申报数+单位交的社保费+福利费
老师您好,施工行业挂靠别人纸质,如果项目用的材料占比比较大,人工少,按项目材料用量,我们给质资方提供专票进项会比质资方实际要求超出很多,这个有什么更好的办法有利于我们公司吗,希望老师给个建议,谢谢
建筑公司退去年企业所得税怎么做分录
老师,*非金属矿物制品*C30混凝土 *非金属矿物制品*植草砖 *非金属矿物制品*C30混凝土 *非金属矿物制品*植草砖 请问这些品名要不要申报印花税,如果要,请问放哪个子目?
我们收到个体户开来的发票,可是对方公司注销了。现在账还没有销账,怎么处理啊
10月份申报完第三季度的税,是从什么时候开始才变成一般纳税人的?10月份收到的专票还能抵扣吗
应该是2400,我记成2600了
你好,冲销多计入的费用,分录是 借:相关科目200,贷:以前年度损益调整—管理费用 200
没有以前年度损益调整这个科目呢
你好,那就这样做分录 借:相关科目200,贷:利润分配—未分配利润 200
相关科目,就是像应付账款,银行存款,库存现金,管理费用这些吗
你好,这里的相关科目是:应付账款,银行存款,库存现金等。是不包括管理费用的
要是当时并没有走这些科目,走的法人或者股东挂账,是不是也可是其他应收账款或者其他应付账款呢
你好,是的,是这样的
oo,但是不包括期间费用这些,是这样吗
你好,是的,是这样的