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你好老师,我想问您一个问题,我们公司是做一对一房产抵押贷款的,每单服务费按照贷款额度来定,假如今天这单收了借款人服务费10000元,又给了业务员提成2000元,我怎么做公司帐?怎么写记账凭证?麻烦班主任闲时给我解答一下,公司都是这样业务,之前我都是电脑记录,简单粘贴下记账凭证

你好老师,我想问您一个问题,我们公司是做一对一房产抵押贷款的,每单服务费按照贷款额度来定,假如今天这单收了借款人服务费10000元,又给了业务员提成2000元,我怎么做公司帐?怎么写记账凭证?麻烦班主任闲时给我解答一下,公司都是这样业务,之前我都是电脑记录,简单粘贴下记账凭证
2021-07-30 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 11:53

借,银行存款10000 贷,营业收入10000 借,营业成本2000 贷,应付职工薪酬2000

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快账用户3151 追问 2021-07-30 12:03

摘要写什么呢老师,借方科目中的总账科目和明细科目写什么呢?还有贷方科目用的总账科目和明细科目?能这样分清一些吗老师,我是小白,谢谢您老师

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齐红老师 解答 2021-07-30 12:04

同学,这个做账的话,我们只能是给你那个总账科目具体的明细科目,要看你自己怎么设的,然后再来确定你的明细科目用哪些,况且你那个主营业务收入主营业务成本根本都不用明细科目的。

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齐红老师 解答 2021-07-30 12:05

你这直接就按照我给的分录到你的财务系统里面去选择对应的科目就可以了。

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齐红老师 解答 2021-07-30 12:05

在要就是说收到收入款项。业务员提成。这个摘叫他,他也没有一个固定的标准,就你只要写了之后,你自己后面能够知道这是一个什么业务就可以。

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快账用户3151 追问 2021-07-30 13:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-30 15:16

不客气,祝你工作愉快。

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借,银行存款10000 贷,营业收入10000 借,营业成本2000 贷,应付职工薪酬2000
2021-07-30
你好,同学。 借,X费用 贷,其他应付款 10000 银行存款 40000
2021-03-08
同学你好: 1、往来你冲销原来的其他应付款,关联单位应挂其他应收款或者其他应付款,同一个往来单位最好在同一个科目下 A:借:其他应付款 -辰诺 22 贷:其他应付款-调账 22 B:借:其他应付款-调账 10 贷:其他应付款-辰诺 10 场地租赁费 借:银行存款(现金 ) 5000 贷:应交税金-增值税-销项税金 238.10(征收率5%) 主营业务收入 4761.9
2020-09-15
您好,折扣开在同一张发票上是没错的
2020-12-06
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-10
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