你好 之前分录怎么做的
老师你好,我们公司的房租,我以前做的都是制造费用,每月进成本摊销,现在我们公司好几个月都没有收入了,这个房租怎么处理
老师,我们这个月收到房租的一整年的发票,可是我前面是每个月都有计提呢,现在我该怎么入账?
老师,我们每个月计提房租3万, 计提6个月了,现在他们把一年的房租都付了,我要怎么做账,可以直接冲其他应付款,后面还正常每月计提吗
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师,我们2022年1月付了整年的房租六万,到至今都没有发票,怎么做分录呢?我们之前一直都没有计提呢?
老师,委托加工,借不是委托加工物质吗,为什么是发出商品
工商年报的从业人数是填24年12月的还是24年平均的
老师,请问工商年报个体户的如果没有注册资本的,那么资金数额是填银行账户2024年12月的余额吗?
营业执照的年检怎么做?
老师。你看错了问题,所以回答错了,是老板从公司拿了300万的钱,怎么办?不要回答让老板再还给公司
老师,麻烦问下,我们销售黄金,顾客又回来换款,我们怎么缴税,然后我们再把这个旧料销售出去是否需要缴纳消费税
老师,我之前给客户开具的发票其中某几项价格错误,要求对这几项价格错误的改掉,因为是之前月份,不确定对方有没有抵扣,抵扣或者未抵扣的情况,能单独红冲之前几个月份这单独几个错误的吗
请问以前年度勾选认证的一张加油费进项发票,入账的时候入错了,入成待抵扣进项税额了,,现在要调整到今年,需要怎么做分录呢?
应收账款,对方发票已开,钱票一致,账上应收贷方还挂金额,怎么调账
工商年报中工资支总额怎么填写
借,管理费用,制造费用,贷,其他应付款,因为没发票过来付款的时候经过了其他应付款科目
借其他应付款借管理费用负数,制造费用负数,然后借管理费用制造费用贷其他应付款,如果已经支付了钱,借其他应付款贷银行存款。
可是一年的费用都进入7月份会不会很大?
你好,没有让你一次做,还是按月分摊的分摊了几个月,冲销几个月,然后以后还是继续分摊。
不懂怎么做老师,收到10万的发票,不是一次性进费用吗?
你好不是的 比如你分摊了5万,你红冲的金额是5万,然后做进管理费用的也是5万。
后还是继续按月来分摊,你冲的,只是你之前做的管理费用的那一部分。
我现在收到发票了,还是借:其他应付款,贷,银行吗?还是怎么弄,你,我这边需要收到发票可是还是按月付款,可以把收到发票的分录和冲的分录,写一下吗?
你好 月租金100 发票给你开了600 借管理费用贷其他应付200 发票到了 借其他应付贷管理费用200 做发票的 借管理费用 进项 贷预付账款200
做发票的,管理费用金额是多少?开的全年600吗!
200除以1.09,如果是一般纳税人给你开的,不看发票,看实际业务。
意思收到发票我费用还是只进200吗?是吗?后面的还是按月分摊?
你好对的,是的,是这么做的。