你好,借其他应付款贷,银行存款,然后之前做的借其他应付款借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用贷其他应付款。
老师我们公司是从6月27日签订的厂房设备租赁合同的,但是到现在为止我们还没有支付过租金,我是每月都要计提吗?计提的时候做借:制造费用-场地及设备租金,贷:其他应付款--XX公司吗?还是不用计提
老师,一般纳税人,请问一下我2021年5月收到发票是半年的发票,从2020.3-8月的,计提了3-5月之后14166.67每个月含税的, 能不能5月发票正常入账 借管理费用房租 80952.38 待认证4047.62 贷其他应付款 ,然后做一笔冲销3-5月房租,借管理费用房租 负数42500 贷其他应付款 负数42500
老师,我们每个月计提房租3万, 计提6个月了,现在他们把一年的房租都付了,我要怎么做账,可以直接冲其他应付款,后面还正常每月计提吗
每个月都计提了房租,但是都没有票来冲账,导致其他应付款一直挂着预提房租,会计分录要怎么处理
老师,我们公司今年2月份支付公司2月-5月房租房租,会计做账是 借:其他应收款-个人 贷:银行存款 每个月都没有摊销,现在5月份是不是要补每个月房租摊销?
老师装订凭证是的时候是不是得把科目汇总表放里面
有懂英语的老师吗?这个需要代扣代缴增值税,这样填对吗?
老师,跟公司没有关系的个人去销售我们公司的化肥,我们给他一个价格,他给终端一个价格,我们要返给他中间的差价,这个差价属于什么性质的呢?
法人的私户能不能转钱到公户
请问我们的原材料是13%进项税,销售是13%销项税额,原材料进来后别人安装开9%进项税,请问税额查怎么计算?
老师咨询一下,零售批发公司成本结转可以用毛利率结转吗
老师,您好,因为老板个人原因没法从银行贷款,让A从银行贷款,老板每个月把利息转给A,从公户转出,这样怎么做账啊,怎么样做才是合法合规的啊
老师,这个月开的免税发票40万的蔬菜,超过30万不需要交税。但是又突然开7000一个点税票滴灌带,这七月申报的时候,增值税计税依据是哪个数
老师,什么时候报名考试会在第二天或者第三天?
我们公司是一般纳税人,去年发生一笔费用,去年已入账,但没有取得发票。今年汇算清缴时,已做了纳税调增,并补交了税款。但今年六月份时,又收到了对方公司开给我们的那张费用发票,如何处理呢?