同学你好 你有报关单吗

请问老师我们是做贸易的公司是要做出口退税的。我们有批货的进货含税价是113万元,成本是100万,增值税是13万,请问我们可以把这个货以成本价100万销售给国外公司吗?我们到时候是可以退税13万的是吗?
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
甲商贸有限公司为有进出口权的增值税一般纳税人,2022年3月批发销售白酒不含税价格的800万元。3月从国外进口白酒120吨,为进口该批货物,甲公司支付如下费用:离岸价格折合人民币360万元、到达我国海关前的运输费32万元、保险费8万元。假定关税税则规定进口白酒关税税率30%;消费税的从价税率为20%,从量税率为1元/公斤;增值税税率为13%。请问甲公司3月应缴纳的关税、消费税、增值税是多少?
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
1.企业所得税年度申报 个人所得税年度汇算清缴都是啥时候 2.企业所得税增值税季度或月度申报都是季下月度15号是吗?3.消费税房产税等一些其他税种申报都有对应税种申报表?4.工商年度报告是几月几号?
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
老师,原材料月底盘库如果单价不一样得如何处理。
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
您好,碰到下面这种情况怎么解决。个体户经营所得表申报无法填写,尝试多次,更换多台电脑点击都无任何反应
我收到的专用商贸票,有票没付钱
是一张商贸专用票,我做应付可以吗
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
出口当然有报关单了
同学你好 那你收集齐退税资料就可以退税 进项发票分开开吧 出口的单独开一张进项发票
那么要收集齐退税的哪些资料???老师您可以详细说明一下吗?
进项发票报关单出口发票提单等
必须要收汇之后才可以申请退税
那么这个出口退税的进货发票必须要单独开在一张吗?不能把出口的货物和国内的货物开在同一张发票上吗
同学你好 对的 出口和内销的进项发票分开
那么不分开的话是不是就不给退税了啊
对的 不分开就不给退税了
那么不给退税的话,可以转为在国内抵扣吗?
可以的 可以视同内销抵扣进项
可以视同内销抵扣进项这个是不是要像税务局申请批准才可以呢
同学你好 这个一般不用 具体看你们税局要求
那么就是说我们这个发票就不能在勾选平台,选择勾选退税,直接勾选抵扣对吗
同学你好 这个可以直接勾选 的 但是出口的发票是单独的
那么可以是把发票开在一张上了,那个出口的部分就不用退税了,直接用了全部抵扣国内的进项可以吗
同学你好 对的 这个可以的