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你好,上月凭证会计做错了,应该记录其他应付款,牵扯到费用,应该怎么还

你好,上月凭证会计做错了,应该记录其他应付款,牵扯到费用,应该怎么还
2021-07-30 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 16:18

直接本月账务处理是:冲销上月的凭证,再按正确的分录确会计凭证。

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快账用户4706 追问 2021-07-30 16:25

管理费用牵扯到利润,应该怎么做分录呢?请老师明示

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齐红老师 解答 2021-07-30 16:27

你正常应做的分录是什么呢

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快账用户4706 追问 2021-07-30 16:29

就是应该怎么做,不会做才提问啊,请老师直接说怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-30 16:31

你这个分录是正确的。代付招待费用,分录就是上述的分录 借:管理费用——招待费 贷:其他应付款——郭强

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快账用户4706 追问 2021-07-30 16:33

也就是说,红字冲了6月的,然后再重新做这个正确的吧。那管理费用不会影响利群吧

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齐红老师 解答 2021-07-30 16:33

管理费用是影响会计利润的。

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直接本月账务处理是:冲销上月的凭证,再按正确的分录确会计凭证。
2021-07-30
您好 这样写分录正确的哈
2022-05-07
红冲以前的错误科目凭证,再做蓝字正确凭证
2022-05-07
你好,有涉及到跨年吗? 
2022-05-06
您好 贷:应收账款 600  贷:其他业务收入 -600
2020-12-08
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