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合作社法人垫付了工资,然后这笔款需要还给法人,请问这笔分录怎么做呢?

2021-07-31 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-31 19:38

您好 请问垫付的分录写了吗

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快账用户6306 追问 2021-07-31 19:40

老师,没有写

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齐红老师 解答 2021-07-31 19:41

借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户6306 追问 2021-07-31 19:45

合作社法人垫了工资款,然后现在现金够了,要偿还法人垫付的款

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快账用户6306 追问 2021-07-31 19:46

请问分录也是这样做的吗?

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齐红老师 解答 2021-07-31 20:16

借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金

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您好 请问垫付的分录写了吗
2021-07-31
你好 补上 你们做了计提的分录吗
2021-07-31
你好,钱到公司账户了吗?到的话应该是冲应付职工薪酬
2021-08-27
银行存款贷管理费用。
2022-07-08
你好,垫付的时候计入其他应收款,返还给你们就冲掉其他应收款就可以了。
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