你好 补上 你们做了计提的分录吗
之前公司未正式经营,只是办了执照,所有费用是法人垫付的,但是又没有入钱到公司账户,只是现金垫付了,现在要帮其建账,那之前这些怎么入账呢 答:第一笔借现金,贷法人垫付款 然后有哪些费用就做到账里去 问:后面怎么做账,垫付款是应该还回去的吧
合作社法人垫付了工资,然后这笔款需要还给法人,请问这笔分录怎么做呢?
合作社法人垫了工资款,然后现在现金够了,要偿还法人垫付的款,请问分录怎么做,没有做垫付的
请问老师,公司刚成立,法人垫付7万元购买物资,现在账上有钱了可以还给他吗,前期垫付的,如果可以那他垫付的跟还他怎么做账
郭老师您好!请教:单位发工资都是现金发的。可是库存现金账上没有钱,每月员工工资都是法人垫付现金发的,我做的分录是:借应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-法人(老板),当然上月我是做了计提的。这样做分录对吗?
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
老师,没有的
借农业生产成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款你法人 应交税费个税 需要申报个还得有个人支付的证明