那您现在就是把科目余额表弄出来,具体核对各个科目的余额是否账实相符,该付对是否还需要付,该收的需要跟人家收,
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
公司从成立到现在有七年时间,中间换了很多任会计,用了记账软件,现在要关门停业,股东们要坐下来对账,我提供什么数据能方便对账,一直以来没有分红没有对过账
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,去年做的暂估,今年不会来票了,也没有纳税调整,现在已经过了汇算清缴时间,还可以更正申报去调增吗,账上今年可以红冲吧?
老师,财管第六章中,变价净收入,不是税后的么,为什么还需要减去25%
客户下订单后,工程出对应的BOM表,老板需要核算材料成本和人工费,这个材料成本是不是可以直接让采购核算
员工请假一个月没有上班,但是公司规定超过一个月没有上班的话医社保自己承担,员工就直接转了医社保回来,人事直接把转回来的医社保这个当做补贴做进去,变成实发工资是0,这样申报个税是不是直接报交医社保的个人部分还是直接0申报呢?
老师你好,做暂估的时候价格是写进价吗?
这个期限为什么是2不是3
老师,这个第三问,复利现值得年数为什么是2年,不是3年
投资款调整: 之前为了贷款,财务调了一笔款,把股东欠公司款,调成了公司欠股东款; 现在为了融资,股东说他的投资款账上没显示,让把原来股东打款的金额调为投资款; 这怎么处理?
我们是工程公司 分包方给我们开发票我们全部以代发工资形式结算可以吗
老师6月建内账,银行存款和库存现金按6月初实际记账的,6月以前的营业收入怎么入账
账上的固定资产,存货该怎么处置
好的老师。谢谢了
主要核对应付应收
是的,不客气,这是我们的职责所在