你好,只要股东同意,内账可以通过现金的

以固定资产,库存商品,现金,为投资入股的,我做了 借:库存商品 固定资产 现金 贷:实收资本 其中现金交了房租,我做 借:管理费用 贷:现金 因为实收资本里有库存商品,这个可以销售出去, 借:现金 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 第二个分录我不太明白
老师,做内账现金给能入实收资本,借:库存现金,贷实收资本,
老师我可以用现金投资写 借 库存现金 贷 实收资本 吗?
老师,前任会计以现金投入实收资本,借:库存现金,贷: 实收资本。这就是瞎写的,造成现在账面上库存现金有500万,如何处理
老师您好您好,用实收资本来过应付职工薪酬科目,我这样做分录对不对你看看,借:库存现金,贷,实收资本,借,应付职工薪酬,贷,库存现金
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,公司向小规模纳税人购买豆腐,对方开免税的普票,我们能自行抵扣9%的进项吗
你好小规模纳税人不存在进项抵扣问题,没有抵扣不能抵扣。今天我在外面回复会不及时,不同的问题你可以重新发起提问的