你好,你开的是什么业务的发票?
老师我们是小规模冲红发票,选择普通征税,还是减按征税
老师,我是销售方,想问下开红字信息表是选普通征税还是减按征税还是差额征税
老师,已勾选增值税专票作废是销售方开红字信息表还是购买方开红字信息表?
差额征税的专票,我们是购买方已抵扣,如何开具差额征税的红字信息表
老师您好,用税务ukey开发票,应该选普通征税,还是差额征税,一般纳税人
老师,您好!请问一下我们本来预计建设楼栋的征地费放在了在建工程-公摊费用,后面由于各种原因没建楼的费用,我们应该怎么冲平这个在建工程科目呢?能否直接转费用?
企业所得税申报表里:已记入成本费用的职工薪酬包括哪些
从企业微信提现100到银行账户,手续费1元,到账99元,这个现金流量怎么做
老师,我司是家有限合伙企业。对外投资了B公司100万元。现在把B公司的股权转让给C(自然人)150万元。那投资收益就是50万元,现在填报经营所得税A表。收入总额这栏是填100万元。还是50万元。
老师好,以前年度的餐费发票已经报销的,现在要剔除出来、会计分录是不是借 其他应收款,贷以前年度损益调整呢
老师,公司买卖股票,财务需要根据什么凭证入账?
企业盈利了就要计提盈余公积吗?
老师,易税通是你们公司的吗?刚刚有易税通的人联系我,说是会计学堂的
年纳税总额包含缴纳的进口关税和进口增值税嘛?
印花税的计税金额怎么统计?
这个跟业务有关吗,什么情况下红冲普通征税啊
你好,肯定跟你之前的篮子发票有关系啊,比如,你销售货物或者是建筑劳务的建筑服务的都是普通,如果是劳务派遣的,你之前开的是篮子的差额的发票,红冲也得是差额。