你好 是的。需要代扣代缴的。 这个是国内 发生的业务 ;

老师,公户网银工本费,应记在那个科目上,分录怎么写
电商企业12月底缺成本票能暂估吗
为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额
公司账面还剩了5万块钱,到时候工商注销之后,这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候,把这个钱按比例分给股东?
2025年1-11月的成本核算重新做了,有些费用也重新做了,导致1-3季度的报表和之前申报的季报不一样,需要每个季度的季报都返回去更正吗?
老师我们是石家庄小规模纳税人,2025.11月收到一张进项设计费的普票那36000元,但是销售方把我们的税号数字0写成了字母O,导致26年1月现在我才发现发票开错了,那我现在做25年第四季度账时这张发票还能入账吗?
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
国内支付给国外客户的产品测试费
代扣代缴增值税和企业所得税吗
你好 如果是国外的业务内容就不需要代扣代缴的; 因为这个是 完全在国外的业务
国外单位给我们提供了测试服务
你好 给你们提供国内的服务 就得代扣代缴的
代扣代缴增值税和企业所得税是怎么算的?
你好 根据你么你支付的不含税金额 和对应的 利润来计算
5000元测试服务费,代扣代缴增值税283.02=5000/1.06*6%和企业所得税471.70=5000/1.06*10% 是这样算吗?
你好 你企业所得税 是根据收入 来计算的; 是的。 是这样来处理
合计代扣代缴税额是754.72
你好 是的。 先根据这个来计算缴纳
后面还要清算吗?
不用 。直接计算代扣代缴即可