你好! 可以做调整分录: 借长期待摊费用 贷固定资产

计入长期待摊费用的资产,还没有摊销就发生了损失,账务怎么处理?
公司给管理2017年建的库房,现在没有转固定资产,现在转长期待摊了,这样账务处理对吗
2017年会计做账把固定资产按摊销处理了,现在导致长期待摊费用为负怎么处理
以前的会计账上有长期待摊费用—固定资产折旧费 长期待摊费用-递延所得税资产应如何处理,是怎么形成的呀
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
摘要怎么写
摘要:调整恢复误摊固定资产
然后这个是固定资产原价还是摊销后的价值
是的,你的理解很对
是不是这两年没摊销
是的,可以补摊销即可
按照以前的金额重新计提折旧吗
是的,你的理解很对
那以前的那个所得税怎么办
是不是利润变了
把固定资产按摊销处理了,当时分录是怎么做的呢