购进来的时候,直接就是借应收账款贷银行存款,卖出去的时候就,借银行存款贷应收账款。
我公司买了一块地,地价1300万,法人先给了400万卖方B公司,卖方B公司从账上打了300万过来,然后从我们公司账上打了1300万给土地监督局,但是划拨了34亩给我们,其中只有20亩是我们的,另14亩后期要转给B公司,这个怎么做分录?原先土地使用权是B公司的,我们交易价格是20亩价格1300万,但是我们从土地监督局直接划款价是34亩1300万全部挂在了我公司名下,后期直接过户给B公司
请问老师,我们公司有种产品是别人生产的,原材料是我们公司卖给他的,然后再从他那里购买成品,内账的话这怎么写分录啊?
老师,我们公司从别的公司买的债权,然后现在原价又卖给了个人,怎么做分录
老师,我们买了一辆车别人给我们开了票,还没付款,然后我们现在要以原价卖给另一个公司,我们开票,可以只开票抵掉,不走现金流吗?
老师,别人给我们公司的承兑然后我们又转给了别人,怎么做账呢
老师我们一般纳税人,7月份发票八月份开回来还可以抵扣七月份的增值税销项税额吗?还是说必须得七月份取得发票,才能抵扣
08年注册的公司是股份有限公司,实际是纯粹的个人公司,认缴注册资金后又拿出,现在此公司要注销,会有什么影响
老师,我们的快账软件,在设置期初余额时没有分借方,贷方,假如我的其他应收款余额在贷方,那我录的时候在前面加“-”号吗
我们只有裁边,客户要求我们印染好裁边给他们,我们只能找其他公司印染,但是我们开发票给客户 就开:劳务:裁边费,这样可以吗?印染的钱也算在裁边费里了,
这个题为啥选择b,补提坏账,坏账准备在贷方。为啥是调减坏账准备呢
如开票金额 10万 给对方 ,但实际最后只收到95000元金额 这种情况要怎么处理 发票 和账务啊
老师请问公司不营业了但是没有注销,还需要申报残保金吗?
销售折让是什么,具体什么情况
印花税是根据什么来定合同的呢,是按次申报吗,没接触过印花税不太了解
老师,税务局提出有违规抵扣小规模期间进项,我这边该如何操作
那应收账款平不了,不是同一个单位
没有呀,就你卖出去的时候,你直接减少的时候就减少你之前入账时候的明细单位。
那我卖给别人,别人给我们赚钱了,A转进来的钱不可能冲B的应收账款吧
你原价的话你就没有利润啊。
就是没有利润,那我买进来时借:应收账款-A 100 贷:银行存款 100 那卖的时候 借:银行存款 100 贷:应收账款-B 100 这样不对吧
买进来时借:应收账款-A 100 贷:银行存款 100 那卖的时候 借:银行存款 100 贷:应收账款-A100