你好 借:应收票据 贷:应收账款 然后你转出去 借:银行存款 贷:应收票据

我们给别人兑承兑。公户上收到了10万块钱,转出去了9万。把承兑给人家了。我怎么做内账呢?
老师您好,麻烦问一下别人让我们帮忙把承兑换成几张金额小的承兑,他把承兑转给我之后,我转给了另外一家公司换开了,之后又转回去了,怎样做会计分录呢?
老师好,给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑,这个承兑我们收到后入了应收票据科目,那这次背书给别人我需要怎么做账
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师,别人给我们公司的承兑然后我们又转给了别人,怎么做账呢
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
老师,请问去财务公司把账移交回来要做交接,需要交接哪些东西呢?(朴老师)
老师,请问收到劳务费发票,如果 人力资源公司没给个人完税,视同假票吗
老师上午好!我们公司是园林绿化工程有限公司,老板购入二手拖拉机,我应该怎么入账呢,二手拖拉机用在干活上使用的
年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
新规下,一般纳税人,货物+技术服务应该怎样开票
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢
老师,如果别人给不了那么多,差额就是计入手续费吗
你说的是差额,那么是要进入手续费的
老师,如果收到承兑,等着它到期后入账应该如何做账呢
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的