你好 借:应收票据 贷:应收账款 然后你转出去 借:银行存款 贷:应收票据
我们给别人兑承兑。公户上收到了10万块钱,转出去了9万。把承兑给人家了。我怎么做内账呢?
老师您好,麻烦问一下别人让我们帮忙把承兑换成几张金额小的承兑,他把承兑转给我之后,我转给了另外一家公司换开了,之后又转回去了,怎样做会计分录呢?
老师好,给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑,这个承兑我们收到后入了应收票据科目,那这次背书给别人我需要怎么做账
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师,别人给我们公司的承兑然后我们又转给了别人,怎么做账呢
你好,老师!扶贫捐款怎么开票?
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧却是含税金额。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),对固定资产折旧额有没有影响
购进的黄沙,暂时没有收到发票,能不能先销售开票出去,后面供应商再补开进项发票。
车本来就在公司名下,但一直未入账,之前注册资本是货币出资,现在老板想改为实物(车)出资,车的价格和注册资本差不多,这样可以吧?
老师,一家装潢公司需要开发票,是办自然人营业执照好还是小规模公司比较好呢
你好老师 物业管理公司收取的物业费 需要交印花税吗?
广州公司年报漏报了,还可以补报吗?可以解除年报漏报的异常吗
一般纳税人清包工可以开专票吗
老师,您好,我们前年给对方开具了35万元的专用发票,双方均已入账,对方也已经抵扣税款,现在对方说金额有问题,要红冲16万元发票,我们和对方需要怎么处理
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定
老师,如果别人给不了那么多,差额就是计入手续费吗
你说的是差额,那么是要进入手续费的
老师,如果收到承兑,等着它到期后入账应该如何做账呢
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的