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老师,当月支付工人工资,当月这个数又做成本,分录怎样做?

老师,当月支付工人工资,当月这个数又做成本,分录怎样做?
2021-08-02 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 16:08

直接计入成本就可以了 借主营业务成本 贷银行存款

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快账用户9003 追问 2021-08-02 16:10

借:其他应付-富力城工资成本 贷:现金 ,这样可以?

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齐红老师 解答 2021-08-02 16:15

你这是往来分录 不是成本

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快账用户9003 追问 2021-08-02 16:16

以前同事都是这样做,怎么处理?

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快账用户9003 追问 2021-08-02 16:21

做了往来后可以做成本?

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齐红老师 解答 2021-08-02 16:37

那你得做 借主营业务成本 贷其他应付款-富力城工资成本

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快账用户9003 追问 2021-08-02 16:53

好的,明白

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快账用户9003 追问 2021-08-02 16:57

分开2笔做吗?还是1笔做呢?

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快账用户9003 追问 2021-08-02 16:59

借:主营业务成本工资,贷:其他应付,借:其他应付,贷:现金或银行存款?

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齐红老师 解答 2021-08-02 17:04

对,直接一笔做就行了

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快账用户9003 追问 2021-08-02 17:16

老师,工程行业,分包工资计提工资成本,借:主营业务成本工资,贷:其他应付对吗?

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齐红老师 解答 2021-08-02 17:23

对的 是这样做分录的

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快账用户9003 追问 2021-08-02 17:30

跟往来分录一样??

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齐红老师 解答 2021-08-02 17:44

对的 跟往来是一样的

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快账用户9003 追问 2021-08-02 23:02

老师,再问一下,如果做2笔分录,可以吗?先做成本,再做往来?

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齐红老师 解答 2021-08-03 07:33

对的 这两笔分录可以的

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快账用户9003 追问 2021-08-03 07:49

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-08-03 07:52

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直接计入成本就可以了 借主营业务成本 贷银行存款
2021-08-02
同学你好!这个的话 借:应收账款     贷:工程结算         应交税费 借:银行存款     贷:应收账款 借:工程施工-合同成本      贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬     贷:银行存款
2021-07-30
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-04-03
对的是的,是这么做的 如果补计提的涉及的金额大的话,你需要补到上一个月的入库产品里面。
2025-04-23
借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
2023-02-02
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