直接计入成本就可以了 借主营业务成本 贷银行存款
老师,工程行业,当月开出工程款,当月收到该笔款,当月支付工人工资,当月这个工人工资做成本,这种情况,怎样做分录?
老师,当月支付工人工资,当月这个数又做成本,分录怎样做?
老师,当月支付的实习工资,没有计提,那当月该如何做分录?
老师,当月用银行支付的员工个税,怎样做分录
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借:其他应付-富力城工资成本 贷:现金 ,这样可以?
你这是往来分录 不是成本
以前同事都是这样做,怎么处理?
做了往来后可以做成本?
那你得做 借主营业务成本 贷其他应付款-富力城工资成本
好的,明白
分开2笔做吗?还是1笔做呢?
借:主营业务成本工资,贷:其他应付,借:其他应付,贷:现金或银行存款?
对,直接一笔做就行了
老师,工程行业,分包工资计提工资成本,借:主营业务成本工资,贷:其他应付对吗?
对的 是这样做分录的
跟往来分录一样??
对的 跟往来是一样的
老师,再问一下,如果做2笔分录,可以吗?先做成本,再做往来?
对的 这两笔分录可以的
好的,谢谢老师!
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