直接计入成本就可以了 借主营业务成本 贷银行存款
老师,工程行业,当月开出工程款,当月收到该笔款,当月支付工人工资,当月这个工人工资做成本,这种情况,怎样做分录?
老师,当月支付工人工资,当月这个数又做成本,分录怎样做?
老师,当月支付的实习工资,没有计提,那当月该如何做分录?
老师,当月用银行支付的员工个税,怎样做分录
您好!老师,当月工资前面两年都是做了计提,想在本月结转为当月工资当月发放可以这样做分录吗
老师好,2022年,开给对方发票,是一张纸质的普通发票,对方遗失了第二记联记账联。请问现在该如何处理?
没有工会还需要缴纳工会筹备金吗?
老师 固定资产汽车报废了 已经卖了,已经从固定资产表里删除了,应该怎么记账?
商户将开的摊位押金收据遗失了,怎么处理?
这个方便说具体点吗有点迷惑用的是金蝶EAS
老师 前面的经营范围 后面是我取得的发票这张发票可以抵扣吗
请问A公司是个酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用银行贷款购买一些固定资产,可以平进平出把装修材料和固定资产卖给B公司吗
老师,我会计学堂进不去了练习了
老师,租赁合同签了20年,按年付房租,现在未付,这个要挂账做分摊吗?
企业给个人支付劳务费600元,要对方开具发票,对方是自然人,对这方面一无所知,应该告知他如何操作,有没有具体的操作流程方法或者视频?
借:其他应付-富力城工资成本 贷:现金 ,这样可以?
你这是往来分录 不是成本
以前同事都是这样做,怎么处理?
做了往来后可以做成本?
那你得做 借主营业务成本 贷其他应付款-富力城工资成本
好的,明白
分开2笔做吗?还是1笔做呢?
借:主营业务成本工资,贷:其他应付,借:其他应付,贷:现金或银行存款?
对,直接一笔做就行了
老师,工程行业,分包工资计提工资成本,借:主营业务成本工资,贷:其他应付对吗?
对的 是这样做分录的
跟往来分录一样??
对的 跟往来是一样的
老师,再问一下,如果做2笔分录,可以吗?先做成本,再做往来?
对的 这两笔分录可以的
好的,谢谢老师!
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